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A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時(shí),總機(jī)構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時(shí),A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
所得稅匯算清繳本年度境內(nèi)所得額帶不出來是什么原因
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2022-04-18
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),本年實(shí)際已繳納所得稅額是什么意思?
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2022-01-14
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%,B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元,兩企業(yè)協(xié)商后,B未向A企業(yè)(母公司)支付,在B企業(yè)(子公司)確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免,B企業(yè)不用繳納所得稅?
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2022-12-28
9.A公司適用的所得稅稅率為25%,各年稅前會(huì)計(jì)利潤均為1 000萬元。稅法規(guī)定,各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不允許稅前扣除。2020年轉(zhuǎn)回以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備100萬元。下列關(guān)于A公司2020年有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?  A.納稅調(diào)整減少100萬元   B.2020年產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元   C.2020年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額25萬元   D.2020年確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用25萬元 『正確答案』ACD 為什么計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回是調(diào)減而不是調(diào)增?
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2020-07-23
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
請(qǐng)問一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下,沒有做上一年度所得稅匯算,先申報(bào)本年度第一季度所得稅,無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報(bào)后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎?
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思?
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2022-03-18
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額,但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
老師,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬企業(yè)所得稅率為5% 100-300萬企業(yè)所得稅率為10%對(duì)嗎?
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2020-04-08
本年四季度企業(yè)所得稅怎么做分錄,企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的所得稅怎樣做分錄
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2019-01-06
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時(shí),高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤,可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè),一直在建,今年7月營業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的,因?yàn)?8年沒有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來,要如何處去處理?
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計(jì)提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22