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老師,銷售返利,借庫存商品(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款(紅字),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(藍(lán)字),是嗎
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2019-11-07
銷售了廠家給我們的贈品,是不是銷售的時(shí)候只繳納增值稅就行,就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
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2019-02-22
你好,我是小規(guī)模納稅人。月銷售額不到十萬。我的銷售收入如何記賬?增值稅如何記賬?
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2022-01-07
公司銷售不適用的a材料一批售價(jià)2000增值稅率17%取得價(jià)稅款存入銀行 求會計(jì)分錄
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2015-12-03
公司出售已計(jì)提完折舊的汽車,原價(jià)是34萬元,現(xiàn)出售5萬元,需交增值稅嗎,怎樣做賬?
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2019-01-18
小規(guī)模企業(yè)月銷售額少于10萬元的免征增值稅,這里的銷售額是指含稅還是不含稅
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2019-03-20
老師好,小規(guī)模企業(yè)月銷售額少于10萬免交增值稅,這里說的銷售額就是營業(yè)收入嗎
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2020-04-13
增值稅差額納稅作為銷售額的公司,能否以差額作為銷售額作為防洪費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)
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2019-12-08
老師,家具制造銷售公司能接受同樣是家具制造銷售公司給開的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-05-20
小規(guī)模季度沒超過九萬銷售,都是自己開的票,增值稅報(bào)表是填四,免稅銷售額那里嗎
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2018-10-13
剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列
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2022-01-19
自己售售售家用電器一批,取得稅價(jià)合計(jì)銷售額22.6萬元。促進(jìn)推進(jìn)電冰箱以舊換新業(yè)務(wù),每臺冰箱正常銷售含稅價(jià)為3390元,回收一臺舊冰箱抵付500元,當(dāng)月共銷售800臺,三某銷售某增值稅,一般納稅人。購進(jìn)原材料500噸,取得增值稅專用發(fā)票不含稅價(jià)3000元每噸。
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2022-10-17
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè),開出來的銷售發(fā)票沒有稅率,沒有銷售額和稅額,只有銷售金額。申報(bào)增值稅時(shí)那個(gè)免稅銷售額填什么數(shù)
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2019-01-04
33. 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。這道題1280是不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出的,計(jì)入成本。但是也是增值稅啊,為什么不算進(jìn)去當(dāng)月的應(yīng)交增值稅呢
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2020-06-03
季度土地使用費(fèi)屬于地稅嗎?關(guān)于土地使用稅分錄怎么寫 計(jì)提和繳納
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2016-06-16
請問有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
一張紅字銷售發(fā)票,貸方紅字銷售額48543.69,增值稅1456.31,借方紅字應(yīng)收賬款50000。請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
小規(guī)模增值稅計(jì)算,能不能用銷售額*0.03算出銷項(xiàng)稅,再用(銷售額—銷項(xiàng)稅)算出主營收入?
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2019-07-02
老師,小微企業(yè)季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,這里的銷售額是指不含稅的是不
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2019-04-16