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老師,為什么勾選認(rèn)證的發(fā)票在增值稅申報(bào)表里面填不進(jìn)去
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2021-03-12
老師,我們現(xiàn)在要預(yù)售商品房,整體還沒有完工,所以我還沒有把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品。那業(yè)主要開增值稅發(fā)票去銀行辦按揭。我想請教以下的問題 1、我是不是現(xiàn)在要把開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)成本,因后期還有開發(fā)成本,目前這個(gè)開發(fā)成本轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品的金額是依據(jù)我?guī)ど犀F(xiàn)在開發(fā)成本的余額來轉(zhuǎn)嗎? 2、開發(fā)產(chǎn)品的科目,我是不是要錄入相關(guān)的房號(hào)呢?
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2022-11-09
老師,稅款盤開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票,把進(jìn)項(xiàng)做了勾選抵扣,可以把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,之后在增值稅申報(bào)表里把稅款盤服務(wù)費(fèi)的全額填寫抵扣增值稅?
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2020-12-17
本季度小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),跳出錯(cuò)誤信息“B44減稅項(xiàng)目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況?
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)附列資料是什么情況下需要填寫
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2021-04-08
老師 請問下小規(guī)模增值稅減免政策普票3個(gè)點(diǎn)減免至1%,專票也適用嗎?
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2022-12-28
小規(guī)模增值稅減免政策是到2022年12月31嗎
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2021-10-23
老師,普票開票11366.34,無票收入40412.42合計(jì)51778.76元,增值稅申報(bào)表填列正確嗎,如下圖
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2023-07-12
課上不是說不超過500萬減免增值稅的嗎
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2017-03-01
增值稅申報(bào)表期末未繳稅額負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
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2021-02-25
增值稅申報(bào)表表二填在未開票收入是負(fù)數(shù)的有影響嗎
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2024-01-09
老師,小規(guī)模8月紅沖一份6月開的藍(lán)字專用發(fā)票,不含稅是18000元,8月改開成普票不含稅18000,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2023-10-08
以前已做無票收入申報(bào),今年一月補(bǔ)開了發(fā)票,在今年申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表,附列資料一,未開具發(fā)票欄塡寫負(fù)數(shù),驗(yàn)證通不過,提示:未開具發(fā)票欄不能為負(fù)值。請問應(yīng)怎樣申報(bào),謝謝! 以前年底都可塡寫負(fù)值的 怎樣開通 呀,以前年度都能正常申報(bào),今年不行了
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2022-02-24
老師,為什么增值稅認(rèn)證結(jié)果通知書跟增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)會(huì)有差額呢
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2021-01-22
老師,增值稅申報(bào)表能否做廢
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2022-04-08
請問,我司4月已經(jīng)申報(bào)報(bào)增值稅640457.02,可是我申請了緩繳,所以只交了320228.51,請問這個(gè)增值稅主表里,因?yàn)?0欄和27欄的320228.51的存在使得增值稅主表里32欄和33欄都比以往推過來的累計(jì)數(shù)少320228.51,這個(gè)不用管這個(gè)變化直接申報(bào)可以嗎?就是上傳圖片那個(gè)樣子,我以往分析增值稅申報(bào)表上都是上期的增值稅主表的32欄加上本期的24欄就是本期增值稅主表的32欄。這下32欄比以往少了320228.51,這該怎么辦呢,這個(gè)申報(bào)表報(bào)到這兒可以直接提交嗎?
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2022-06-07
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅3%減按1%納稅,開票是開1%的票,確認(rèn)收入也是按1%計(jì)提增值稅是嗎
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2023-01-30
老師請問清稅證明是在增值稅申報(bào)表里面打印對嗎
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2022-05-19
老師,剛成立的小規(guī)模公司,為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒有顯示有季度增值稅申報(bào)表呢?
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2021-04-12
圖書銷售免征增值稅嗎
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2023-07-02