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我們是出口貿(mào)易公司,5月底認(rèn)證了一張退稅抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,6月初申報(bào)增值稅,附表二是填寫(xiě)27行,28行嗎,主表是在哪一行體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-06-06
請(qǐng)問(wèn)上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷(xiāo)項(xiàng)?
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2019-10-29
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額是什么意思?未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫(xiě)嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅業(yè)務(wù) 未開(kāi)票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)填寫(xiě)在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅,附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算? 如何判斷有沒(méi)有差額征收?
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2019-12-28
請(qǐng)問(wèn) 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫(xiě)?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫(xiě),填寫(xiě)哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分,簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫(xiě)納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
老師你好,“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí),符表一錯(cuò)誤提示如圖:(見(jiàn)附圖上傳),但是我的符表四沒(méi)有錯(cuò)呀(見(jiàn)附圖)
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2020-12-30
2016銷(xiāo)售與服務(wù)沒(méi)有分開(kāi)申報(bào)增值稅,有些是無(wú)票收入,不管怎樣申報(bào)都是免稅,現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎?無(wú)票收入也要申報(bào)嗎?
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,看到有一處錯(cuò)誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來(lái)的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷(xiāo),無(wú)法再進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理?
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2017-01-11
申報(bào)增值稅的時(shí)候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對(duì)的,結(jié)果申報(bào)說(shuō)我比對(duì)異常,;說(shuō)我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對(duì)的。想問(wèn)下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒(méi)申報(bào),后去認(rèn)證,也沒(méi)影響的吧
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2019-05-08
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請(qǐng)問(wèn)我們專(zhuān)票有開(kāi)1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無(wú)票收入跟開(kāi)1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
老師!您好,我們5月收到一張專(zhuān)票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫(xiě)呢?
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2020-06-11
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06