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一般的企業(yè)申報(bào)增值稅的話,申報(bào)哪幾張表就好了呀。
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2019-01-17
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷。現(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
我是小規(guī)模 6月份申報(bào)增值稅 季報(bào) 小于30萬 需要填報(bào) 增值稅減免稅明細(xì)表嗎?我只填報(bào)了主表
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2019-08-13
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思?未開具發(fā)票的銷售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒有超過30萬,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請問 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅,附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
1/2688
2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算? 如何判斷有沒有差額征收?
1/2685
2019-12-28
小規(guī)模納稅人第一次季報(bào),發(fā)現(xiàn)沒有增值稅申報(bào)表正常嗎,可以不申報(bào)增值稅嗎
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2021-04-07
老師,一般納稅人,出口一批貨后,也收錢了??梢源_認(rèn)收入兩個(gè)月后再開具出口發(fā)票嗎? 還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入? 這會影響增值稅申報(bào)嗎?附表一和附表二
1/1491
2019-07-25
老師好。請問退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
1/5921
2021-01-09
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
1/1491
2018-05-29
財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候,不小心把該寫到期末余額的數(shù)字寫到了年初余額上,且已經(jīng)申報(bào)了,增值稅報(bào)表就無法0申報(bào)了,現(xiàn)在的情況下該怎么調(diào)整增值稅報(bào)表申報(bào)才能成功呢?
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2017-08-15