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老師您好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶被強(qiáng)制轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人后所得稅是按個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得交稅還是交企業(yè)所得稅,增值稅可不可以選擇按小規(guī)模納稅人的簡(jiǎn)易征收交稅
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2020-07-30
1、請(qǐng)問(wèn)在18年度有一筆金額較大的預(yù)收賬款,在19年未做調(diào)整,到了2020年發(fā)現(xiàn)一直在預(yù)收賬款上,應(yīng)該怎么調(diào)整? 2、應(yīng)交個(gè)人所得稅科目從18年就有金額較大的貸方余額,應(yīng)該是多計(jì)提了,現(xiàn)在在2020年應(yīng)該怎么樣調(diào)整?
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2020-03-17
稅務(wù)自查補(bǔ)繳利息收入申報(bào)個(gè)人所得稅,申報(bào)期報(bào)錯(cuò),稅款已扣,選擇更正,但是金額填不了0,就填了個(gè)0.01,沒(méi)有稅金,這樣要緊嗎?
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2020-01-09
我是做苗圃的,以前核定征收做賬只做開發(fā)票的部分,是開了發(fā)票以后倒推6個(gè)月做賬,所以就有兩個(gè)季度沒(méi)有賬,現(xiàn)在改成查賬征收,報(bào)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)沒(méi)法填呀?我都不知道以后會(huì)不會(huì)開發(fā)票,開一些什么品種,數(shù)量是多少?
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2022-07-14
老師您好,我單位之前是核定征收的,今年1季度去申報(bào),稅務(wù)局卻說(shuō)改查賬征收了按照查賬征收方式這個(gè)季度不用繳納所得稅,那么請(qǐng)問(wèn)我之前按核定計(jì)提的所得稅怎么處理呢?如果說(shuō)紅沖請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-04-11
小規(guī)模B類所得稅季報(bào)第二行不征稅收入可以填寫360000(我們是月不超30000元季不超90000元多企業(yè))
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2019-01-14
2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,匯算清繳以后是虧損的,2017年是核定征收,是盈利的,那可以用2016年的虧損額來(lái)彌補(bǔ)嗎
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2017-09-21
企業(yè)剛從核定征收改為查賬征收,第一季度利潤(rùn)特別高,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)都必須如實(shí)申報(bào),如實(shí)繳款嗎?老板肯定不會(huì)同意,想先預(yù)繳一部份,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。這樣操作可行嗎?風(fēng)險(xiǎn)是不是很大?
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2019-04-01
軟件退的增值稅是補(bǔ)貼收入,是否相當(dāng)于不征稅收入計(jì)算所得稅
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2017-06-26
公司處于籌建期,在建工廠,有一些業(yè)務(wù)簽了合同,先做了,可是沒(méi)開發(fā)票,也沒(méi)有付款,年底了我要不要暫估入帳?暫估的話以啥為憑據(jù)?因?yàn)槲医衲晗朕D(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)期,我有一項(xiàng)政府扶持金,不符合不征稅收入,不轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)期的話沒(méi)法遞減,企業(yè)所得稅要多交很多
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2019-12-23
公司是農(nóng)業(yè)生態(tài)園,小規(guī)模所得稅季報(bào)B類報(bào)表怎么填寫?不征稅收入需要填寫嗎
1/848
2017-07-10
老師您好:查帳征收項(xiàng)目,發(fā)票丟失了,憑發(fā)票復(fù)印件可以管用嗎?不影響所得稅吧?
1/435
2019-04-28
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅匯算清繳是個(gè)人自行辦理還是企業(yè)辦理呢?
1/689
2021-02-02
公司為核定征收,企業(yè)所得稅還能不能享受小微企業(yè)減按50%,稅率20%計(jì)算所得稅
1/1117
2018-10-04
小3國(guó)庫(kù)券利息收入免征所得稅怎么會(huì)沒(méi)有形成暫時(shí)性差異,不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債?
1/1760
2019-10-11
老師好 1A106000表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填
1/570
2019-05-11
居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)僅就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。為什么是錯(cuò)的?謝謝
1/679
2022-04-03
其他資本公積,屬于除股票溢價(jià)之外的資本公積; 除股票溢價(jià)之外的資本公積轉(zhuǎn)增股本: 個(gè)人股東張先生:獲得轉(zhuǎn)增的股本,應(yīng)按照“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目,適用20%稅率征收個(gè)人所得稅; 企業(yè)股東甲公司:甲企業(yè)從該企業(yè)取得的轉(zhuǎn)增股本的部分視為股息紅利所得,免征企業(yè)所得稅。 老師我想問(wèn)你的是,這個(gè)是其他資本公積轉(zhuǎn)增股本的情況,如果是股本溢價(jià)轉(zhuǎn)增股本,哪個(gè)人股東和企業(yè)股東應(yīng)如何納稅?
1/1101
2020-11-03
老師,私車公用,寫了租賃合同,500一個(gè)月給員工,那我也要計(jì)入到工資薪金所得里面去嗎?借:管理費(fèi)用-車輛租賃費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金?然后如果他的工資總額超過(guò)了5000元,我公司還要給他代扣代繳個(gè)人所得稅是嗎?
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2021-10-01
原來(lái)財(cái)務(wù)個(gè)稅申報(bào)的個(gè)人所得稅 收入 不包扣社保 現(xiàn)在來(lái)調(diào) 是只能 把公司承擔(dān)個(gè)人部分的社保 做營(yíng)業(yè)外支出呢? 還是說(shuō)直接更正憑證 不管個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的金額
1/305
2019-02-12