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第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
營業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
請(qǐng)問老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請(qǐng)問4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)???
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2020-07-10
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),有張單是填稅控設(shè)備的,這個(gè)是每年都要填嗎?這個(gè)表是哪個(gè)月份要填表的?
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2021-05-11
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
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2020-05-19
想問下老師 我4月份開了張16%點(diǎn)的銷售正數(shù)發(fā)票和一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
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2019-05-12
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
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2018-11-15