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老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元, 從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模 型是(?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
去年12月暫估入庫的商品已經(jīng)銷售并按照暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月才開具并收到采購發(fā)票,但票面金額比暫估價要低,除了沖銷暫估,重新入庫外,是否還需通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)減成本?今年所得稅匯算清繳時是否需要按照差額調(diào)增所得稅?
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫分錄: 借:庫存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品—暫估 1000 我的問題是:2月份實際庫存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請問下暫估入庫的當月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因為有領(lǐng)取過,要不要調(diào)整呢?
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2020-01-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2023-03-22
老師好,4月份匯算清繳德時候有一項成本50000多,我已經(jīng)納稅調(diào)增了。 4月份賬里面也暫估了這個金額,也已經(jīng)結(jié)賬了。 5月的時候 我可以直接就把這50000多暫估直接紅沖了吧,摘要 我寫紅沖暫估 還是4月份已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)紅沖暫估 要這么詳細嗎
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2020-04-27
老師你好,請問一下,A公司被打包評估后作為投資款和B公司(現(xiàn)金投資)一起成立了一個新公司,A公司出具了評估報告,評估內(nèi)容含公司裝修款,所有大小物品固定資產(chǎn)等(沒有庫存材料商品)這個A公司的評估金額要怎么做財務(wù)處理
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2022-02-28
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費進項6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-12-06
您好,我想問一下,我2018年暫估了入庫一筆10萬元的原材料,暫估的原材料也沒有銷售,發(fā)票也一直沒有收回。但是在2019.5.31匯算清繳后期結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)暫估的10萬沒有做納稅調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理這一筆暫估,是要修改匯算清繳報表還是怎么辦???求解?。。?!
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2019-08-07
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購進的商品沒有收到進項票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項票,月末對商品暫估入庫,這個暫估的金額是怎么算出來的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會導(dǎo)致退稅14000元,會不會查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ,每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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2021-01-14
預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模型是(?。?A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬)
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評估公司去這個起訴的公司做評估,評估費是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的,只是備注說是我們公司墊付,這個賬怎么做?
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2018-02-02
老師工作中遇到個問題,就是我們單位有一項軟件著作權(quán),實際開發(fā)支出只用了幾萬塊,然后法人找了個評估機構(gòu)給他評估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評估機構(gòu)2千萬入賬嗎?那我實際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費用,2020年沖銷,發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時候是報19年,這個暫估費用,會不會有問題呢?
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2020-09-05
請教老師:速達3000里面,我當月做了估價入庫,銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來,發(fā)票金額和暫估價不一致,我按發(fā)票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價退貨,結(jié)果造成了庫存為零,庫存金額為負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個界面調(diào)整?
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2021-12-11