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老師,暫估太多了有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2022-05-26
一個單位拍賣的話,資產(chǎn)怎么評估
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2018-04-19
暫估入庫分錄。和計(jì)劃成本法分錄
1/2023
2018-11-27
固定資產(chǎn)暫估入賬,可以提折舊嗎?
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2019-03-07
一般納稅企業(yè)做暫估的基本流程。
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2015-12-17
?紅沖去年暫估的管理費(fèi)如何做賬
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2023-02-24
跨年暫估的成本,可以直接沖銷嗎
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2024-01-04
只暫估價(jià)款嗎?不需考慮增值稅嗎
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2019-06-21
固定資產(chǎn)盤盈估值入帳怎么處理?
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2018-07-19
出口退稅調(diào)查評估環(huán)節(jié)需要多久
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2023-09-19
您好,我剛才了您的一個回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認(rèn)成本。 您的回答是 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款 但做進(jìn)原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)的商品沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項(xiàng)票,月末對商品暫估入庫,這個暫估的金額是怎么算出來的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當(dāng)年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會導(dǎo)致退稅14000元,會不會查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ,每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?A、零增長股票估價(jià)模型 B、固定增長股票估價(jià)模型 C、非固定增長股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬)
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評估公司去這個起訴的公司做評估,評估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的,只是備注說是我們公司墊付,這個賬怎么做?
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2018-02-02
老師工作中遇到個問題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬塊,然后法人找了個評估機(jī)構(gòu)給他評估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評估機(jī)構(gòu)2千萬入賬嗎?那我實(shí)際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷,發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年,這個暫估費(fèi)用,會不會有問題呢?
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2020-09-05
請教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫,銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來,發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫存為零,庫存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個界面調(diào)整?
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2021-12-11