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老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分,那這個(gè)分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
你好老師關(guān)于退前年所得稅問題, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸利潤(rùn)分配 可是明細(xì)賬的余額沒有變化,賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請(qǐng)問怎么處理
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2020-01-12
當(dāng)年有利潤(rùn),彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅,往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄,借:所得稅費(fèi)用100萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)100萬,這個(gè)借方的所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表怎么列示
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2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣寫分錄對(duì)不對(duì)?
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2018-09-29
你好個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表) 企業(yè)個(gè)人所得稅的收入部分如何填報(bào),是填銷售收入還是利潤(rùn)收入,征收方式核定應(yīng)稅所得征收。以核定收入總額。
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2019-07-13
總公司虧損分公司盈利分公司需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-02-13
匯總納稅的總公司為分公司交的所得稅怎么做分錄
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2019-07-15
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
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2019-04-04
"(1)年末,甲公司計(jì)算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。 (2)實(shí)際支付所得稅時(shí),應(yīng)編制分錄。"
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2023-03-03
跨區(qū)非獨(dú)立核算分公司需要報(bào)稅嗎?開通稅種有增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2019-07-17
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司申報(bào)年度企業(yè)所得稅,納稅申報(bào)時(shí)所得稅免稅部分在哪個(gè)表哪一項(xiàng)填列?
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2020-04-21
個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個(gè)人社保部分-專項(xiàng)扣除。那工會(huì)會(huì)費(fèi)算在這個(gè)里面嗎?
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2019-07-25
企業(yè)的年終利潤(rùn)如果沒有分紅,直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2020-07-01
老師,請(qǐng)問異地項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅的計(jì)提分錄怎么寫
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2020-05-15
老師,請(qǐng)問下如果一月做借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做?
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2023-03-22
第二小題計(jì)算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
老師,比如公司3月有利潤(rùn)10萬,算繳企業(yè)所得稅后,轉(zhuǎn)股東個(gè)人備注分紅2萬,這個(gè)申報(bào)3月稅時(shí)單獨(dú)給這個(gè)股東申報(bào)分紅個(gè)稅嗎?其他需要做什么,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利嗎謝謝
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2021-03-11
老師 我想請(qǐng)問下年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后,利潤(rùn)總額我有10萬 我要計(jì)提所得稅,然后把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去嗎
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2018-01-12