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我在做外貿(mào)企業(yè)退稅系統(tǒng),生成申報文件 為什么出現(xiàn)這個狀況
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2018-05-10
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報關(guān)單號。我報關(guān)單電子口岸能查到,也報送到稅務(wù)局成功,申報時填的報關(guān)單是18位單號+0+項號,不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報,那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進項票,報關(guān)單是三月初的,那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ?
1/528
2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
2/1679
2021-10-11
采購用于出口的原材料,進項稅額怎么做?出口有13%的退稅率
1/1322
2018-12-13
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷,出口退稅和內(nèi)銷銷項稅可以沖抵嗎?
1/1189
2018-03-15
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
1/186
2024-07-09
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細(xì)表序號、金額要改,在哪里能改?
1/607
2022-02-21
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月,收到款項是8月如何填寫增值稅申報表
1/3379
2018-10-18
申報退稅時商品代碼與代理出口貨物證明數(shù)據(jù)中的代碼不等怎么處理
1/875
2019-12-12
老師,想請教一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,出口貨物是盈利的,但是申報退稅時出現(xiàn)換匯成本高于合理上限,是可以跳過,但是不是很明白為何會換匯成本會高于合理上限,也沒看到哪里需要寫說明的?
1/887
2019-10-21
:外貿(mào)企業(yè)出口退稅購進的國內(nèi)發(fā)票在申報時如何錄入,填在那一項 是待抵扣那一項嗎?
1/1469
2017-04-15
外貿(mào)出口退稅怎么更正申報?已經(jīng)怎么作廢發(fā)票?還有那個收入,成本報表怎么填制?
1/1564
2019-06-19
老師,我這次申報出口退稅是報關(guān)單是19年9月到今年1月份,那個納稅表出口銷售額累加是這個月的累加還是只是1月份納稅表上的?是不是前幾個月的累加?
1/634
2020-02-12
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
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