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收到的出口退稅交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-06-24
請問,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是貿(mào)易型,出口退稅軟件用生產(chǎn)型的還是外貿(mào)型的
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2020-07-28
老師,出口退稅為啥是在應(yīng)交增值稅的貸方而不是借方呢
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2022-04-03
我公司是一般商貿(mào)企業(yè),沒有出口退稅證,如果我們對外出口一批酒,可以享受什么優(yōu)惠政策?需要交什么稅
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2019-10-17
我想問一下,增值稅抵扣了,還可以出口退稅嗎?
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2019-10-24
商貿(mào)企業(yè)和工業(yè)企業(yè)的出口退稅操作區(qū)別大嗎?
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2015-12-09
廣州嶺南進(jìn)出口公司出口一批商品1 000只,出口單價18.30英鎊,CIF倫敦,CIF總價18 300英鎊,其中運費2 160英鎊,保險費112英鎊。進(jìn)價每只人民幣152.10元,總計152 100元(含增值稅17%),費用定額6%,出口退稅率11%。100英鎊=937.75人民幣元,100美元=623.09人民幣元。試計算:(1)該批商品出口每美元成本是多少?(2)該批商品的出口銷售盈虧額是多少?(3)該商品的出口銷售盈虧率是多少?
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2018-06-25
廣州嶺南進(jìn)出口公司出口一批商品1 000只,出口單價18.30英鎊,CIF倫敦, CIF總價18 300英鎊,其中運費2 160英鎊,保險費112英鎊。進(jìn)價每只人民幣152.10元,總計152 100元(含增值稅17%),費用定額6%,出口退稅率11%。100英鎊=937.75人民幣元,100美元=623.09人民幣元。 試計算:(1)該批商品出口每美元成本是多少?(2)該批商品的出口銷售盈虧額是多少? (3) 該商品的出口銷售盈虧率是多少?
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2019-08-29
您好,老師,外貿(mào)企業(yè)在申報出口退稅時,進(jìn)出口貨物明細(xì),輸入商品代碼時,計量單位為“千克”,而我們的發(fā)票都是以“個”為計量單位的,報關(guān)單上有千克,是我們標(biāo)的是商品重量,也有我們的商品數(shù)量,以“個”為力量,遇到這種情況,請問處理這個問題?
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2019-12-02
出口退稅時,要填寫出口發(fā)票剛好發(fā)票限額了一個產(chǎn)品就分開了兩張發(fā)票去開的退稅時怎么操作我關(guān)聯(lián)號一致了,但是分開兩條,報關(guān)單號是一致的,說我重復(fù)申報
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2019-10-21
收到出口退稅,當(dāng)月的增值稅表怎么填,我們是外貿(mào)企業(yè),出口免稅
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2020-03-04
老師,我想問一下,我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報時發(fā)票明細(xì)選擇了抵扣進(jìn)項,應(yīng)該選擇為出口退稅。我能不能到稅務(wù)局柜臺進(jìn)項更正申報。更正申報后影響出口退稅嗎?就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
1/623
2018-12-18
老師,外貿(mào)企業(yè),2018年9月報關(guān)出口貨物,2019年1月開出口銷售發(fā)票,2019年1月申報出口退稅時漏報其中一條紀(jì)錄離岸價2270美金,5.6月份也沒做免稅申報,現(xiàn)在2020.2月打算申請出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,怎么處理賬務(wù),這屬于跨年嗎,征稅率已經(jīng)由16變?yōu)?3,怎么處理,要交稅嗎
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2020-02-20
貿(mào)易公司出口退稅的時候。認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。 貸方:其他應(yīng)收款-待抵扣稅金,申報退稅時,借方:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款, 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這個分錄對嗎?如果分錄是對的,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費一直都是負(fù)數(shù)。
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2019-04-10
4月1號后出口退稅率是多少了 像公司出口到韓國一車膠合板5-6萬美金 大概能退多少稅
1/2829
2019-03-26
老師您好!生產(chǎn)出口企業(yè)出口貨物的必須要在出口的當(dāng)月預(yù)申報嗎?
1/1095
2019-04-13
外貿(mào)企業(yè) 出口 沒有認(rèn)證發(fā)票 開了出口普通發(fā)票 需要做免抵退么
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2019-06-14
外貿(mào)公司9月有出口業(yè)務(wù),增值稅申報要比平時多填表嗎?
1/600
2018-10-08
老師,現(xiàn)在公司賬上有一個問題,我公司從開業(yè)以來只有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)時由進(jìn)項發(fā)票提前抵扣掉了,沒有退稅成功,后來也沒在出口退稅軟件上申報,也忘記確認(rèn)收入了,現(xiàn)在想補(bǔ)上這筆收入,不退稅,可以申報不開票收入嗎?
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2016-01-13
老師好,請教一下:如果我想做一部分城建稅和附加稅的減免,就像上次咨詢您退增值稅那樣(享受人力資源的優(yōu)惠), 我想問對申報出口退稅的有沒有影響呢 這個關(guān)聯(lián)出口退稅的,就不搞更正申報了,就是想從目前開始做,可以嗎
1/136
2023-06-02