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老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里有個(gè)資產(chǎn)總額 那個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)那項(xiàng)?
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2021-07-14
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的那個(gè)數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額嗎
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2023-03-29
小規(guī)模納稅人公司沒有業(yè)務(wù),國稅季度零申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表全部寫0?財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)楫a(chǎn)生費(fèi)用憑證不見了,是不是也全部寫0 ?實(shí)收資本實(shí)際也為0 ,怎么編制財(cái)務(wù)報(bào)表,如何申報(bào)?。?/span>
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2017-07-13
老師,請(qǐng)問一下我們是個(gè)體戶核定征收的,個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表a表和b表都說征收方式不一致,無法申報(bào),但是有一個(gè)定期定額個(gè)體工商戶納稅分月,季匯總申報(bào)表可報(bào),但是我應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2018-10-19
11月是這樣申報(bào)的,銷售額97087.38稅額是:2912.62。12月份申報(bào)的是:銷售額:-48543.67稅額-2912.62。所以就導(dǎo)致了利潤表跟納稅申報(bào)表不平。老師,我11月份有一張票開錯(cuò)了,現(xiàn)在導(dǎo)致了利潤表跟納稅申報(bào)表不平。,現(xiàn)在季報(bào)應(yīng)怎么報(bào)好呢
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2019-01-14
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)???
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫的累計(jì)金額的,利潤總額確寫不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤,后邊也都這么寫的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒有填寫利潤總額,利潤總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問:請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問下就是我填寫第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請(qǐng)問按發(fā)票上面稅金合計(jì)4153.81元,可增值稅申報(bào)表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04