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所得稅匯算清繳的時候有個營業(yè)外支出一萬多稅局說要調(diào)增交稅我們享受小微企業(yè)減免,利潤永總和是49萬多,不超過50萬但是調(diào)增營業(yè)外支出后就超過了。之前減免要補(bǔ)上稅能不能把利潤表費(fèi)用增加點(diǎn)減少利潤總和,
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2018-05-22
請問本年末已知年終匯算清繳調(diào)增需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額是500,可否在本年末提前計提匯算清繳的所得稅費(fèi)用500,會計分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,到匯算清繳補(bǔ)繳稅款時直接借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款!就不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整分錄了,也無需更改報表!還是說不能提前計提匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅費(fèi)用,必須等匯算清繳后再通過以前年度損益調(diào)整這個科目做會計分錄呢?
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2020-01-07
個人所得稅匯算清繳,有兩處取得的收入怎么匯算清繳呢
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2020-06-03
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
商貿(mào)一般納稅人的新辦企業(yè),2016一直零申報,沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),所有的數(shù)據(jù)都是零,所得稅匯算清繳需要填幾張表?
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2017-05-08
年度匯算清繳的時候,營業(yè)外支出沒有扣除,我現(xiàn)在要調(diào)整,補(bǔ)充申報企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬呀
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2016-11-10
稅務(wù)總局公告(2021)7號,房地產(chǎn)企業(yè)未完工產(chǎn)品計稅毛利率調(diào)整10月1日起執(zhí)行,所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎?
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2022-04-07
我們單位現(xiàn)在在申請注銷,然后稅務(wù)局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”,請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
企業(yè)所得稅稅負(fù)率計算公式中,年度繳納所得稅稅額是不是匯算清繳做完以后應(yīng)該實際繳納的企業(yè)所得稅稅額?也就是說想要控制稅負(fù)率就要控制企業(yè)利潤。
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2017-05-23
個人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
老師,您好,請問預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)納稅所得額是按照直接法計算的嗎?匯算清繳就是按照間接法計算應(yīng)納稅所得額咯?
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2022-02-28
計算個人所得稅,轉(zhuǎn)售虛擬貨幣加價出售所得,怎么計算所得稅呢?是按全額*20%,還是 (全額-各種費(fèi)用成本)*稅率呢?
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2021-05-18
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
請問老師:所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個0.2在哪里體現(xiàn)?手動填,還是自動帶出?
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2021-04-30
民非企業(yè)在季度申報企業(yè)所得稅時資產(chǎn)總額可以填零申報嗎?到時候每年清算時再清繳。
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2019-04-11
企業(yè)所得稅17年的匯算清繳在18年5月并計提進(jìn)入費(fèi)用,現(xiàn)在18年匯算清繳該如何處理。
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2019-04-20
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報表嗎?還是季度報表 謝謝!
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2022-05-17
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
老師,成本92319元,銷售金額137511元,計算企業(yè)所得稅大概是多少呢?怎么計算呢?
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2016-11-18