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小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn),但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
請(qǐng)問代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入,繳納增值稅和所得稅?
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2019-04-30
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個(gè)政策的增值稅可以加計(jì)抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào),增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對(duì)吧?
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2024-04-24
票種核定只跳出來專票,那么要什么普通發(fā)票的話,應(yīng)該怎么什么,申請(qǐng)那種發(fā)票種類代碼是2008版增值稅普通發(fā)票二聯(lián)還是五聯(lián),有區(qū)別嗎? 或者是可以申請(qǐng)核定增值稅電子普通發(fā)票嗎?
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2022-02-22
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費(fèi)中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費(fèi)附加等可以在利潤(rùn)表中扣除嗎?
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2020-07-21
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票怎么能辦成增值稅發(fā)票
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2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區(qū)別在哪?
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2018-07-25
你好、麻煩問下、2019年3月國(guó)地稅合并之后,個(gè)人出租房屋給企業(yè)經(jīng)營(yíng),可以代開增值稅專用發(fā)票嗎?有沒有每年120萬(wàn)元以下個(gè)人不能代開增值稅專用發(fā)票的新規(guī)定?按每年房租100萬(wàn)元計(jì)算,需要繳納多少稅?
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2019-05-08
私企,小微公司,我給代理記賬,增值稅按季申報(bào)的,最近在稅務(wù)代開了張?jiān)鲋刀悓F保@家企業(yè)核稅有個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我想問問如果一個(gè)季度開票合理沒有超過90000元,會(huì)不會(huì)免交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)以及附加稅呢
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2018-12-03
增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[制作費(fèi)]增值稅發(fā)票
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2015-11-26
我們是小規(guī)模納稅人,賣廢鐵給個(gè)人,開幾個(gè)點(diǎn)的普票???是3%嗎?另外開什么稅目呢?
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2019-12-02
企業(yè)是一般納稅人,沒有車,租車費(fèi)和用車平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票,可以認(rèn)證抵扣么?
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2018-09-23
老師您好,單位收個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),要交增值稅嗎?收到款時(shí)計(jì)入什么科目
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2020-04-29
購(gòu)買國(guó)外版權(quán),給國(guó)外企業(yè)代扣代繳所得稅怎么做賬,繳納的增值稅怎么做賬
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2021-09-23
居民企業(yè)想境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi),是否需要代扣代繳所得稅和增值稅?
1/3135
2019-12-04
我司是小規(guī)模納稅人,為境外代扣代繳的增值稅可以抵減實(shí)際繳納的稅款嘛
1/1693
2020-01-10
請(qǐng)問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對(duì)方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對(duì)方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時(shí)開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請(qǐng)退稅的,請(qǐng)問這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05