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想問一下我們代開的發(fā)票,上面的稅款怎么做帳?是借應(yīng)交稅金--增值稅;貸銀行存款嗎?
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2020-01-10
我想問下,增值稅一般納稅人,要開100萬以上的票,可以拿著資料去稅務(wù)局申請代開嗎?
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2020-11-25
老師好,最新規(guī)定,小規(guī)模納稅人企業(yè),可以讓稅務(wù)局代開13%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-11-29
老師,增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺,插入金稅盤后登入不了,出現(xiàn)這種錯誤代碼,怎么處理?
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2020-03-16
公司購入酒,供應(yīng)商非一般納稅人,供應(yīng)商可以去稅務(wù)局代開17%稅率的增值稅發(fā)票嗎?
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2017-02-17
個人租房給公司辦公用,個人代開發(fā)票幾個點(diǎn),個人需要承擔(dān)增值稅跟個人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報增值稅時,怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
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2020-07-07
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,是不是也免征了教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
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2020-12-03
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個政策的增值稅可以加計抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個稅讓我自己申報,增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對吧?
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2024-04-24
個體稅務(wù)局代開專票不含稅銷售額69243.7 自己開普票不含稅銷售額16990.3請問申報增值稅,怎么填表! 因?yàn)榇_的時候增值稅已經(jīng)繳納過了,表格填完后顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅799.34老師能幫我看一下我問題出在哪里了嗎
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2019-10-15
老師您好!我想問一下我們是小規(guī)模建筑公司,10月份自己開了普票10萬,12月份代開專票100萬,代開部分已經(jīng)繳納增值稅,季度做賬報稅,老師這種應(yīng)該怎么做分錄啊。累計已經(jīng)超過30完了,也不能免增值稅了
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2020-01-07
你好、麻煩問下、2019年3月國地稅合并之后,個人出租房屋給企業(yè)經(jīng)營,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎?有沒有每年120萬元以下個人不能代開增值稅專用發(fā)票的新規(guī)定?按每年房租100萬元計算,需要繳納多少稅?
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2019-05-08
私企,小微公司,我給代理記賬,增值稅按季申報的,最近在稅務(wù)代開了張增值稅專票,這家企業(yè)核稅有個文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我想問問如果一個季度開票合理沒有超過90000元,會不會免交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)以及附加稅呢
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2018-12-03
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
請問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時開錯了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請退稅的,請問這個已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
1/528
2019-11-05
我司是小規(guī)模納稅人,對方需要我司代開增值稅專用發(fā)票,請問我司需要按幾個點(diǎn)交稅?是13%還是3%??
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2020-05-02