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購(gòu)買國(guó)外版權(quán),給國(guó)外企業(yè)代扣代繳所得稅怎么做賬,繳納的增值稅怎么做賬
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2021-09-23
我司是小規(guī)模納稅人,為境外代扣代繳的增值稅可以抵減實(shí)際繳納的稅款嘛
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2020-01-10
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個(gè)政策的增值稅可以加計(jì)抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào),增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺(jué)這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對(duì)吧?
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2024-04-24
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費(fèi)中,我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅,代扣代繳的城建稅和教育費(fèi)附加等可以在利潤(rùn)表中扣除嗎?
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2020-07-21
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
票種核定只跳出來(lái)專票,那么要什么普通發(fā)票的話,應(yīng)該怎么什么,申請(qǐng)那種發(fā)票種類代碼是2008版增值稅普通發(fā)票二聯(lián)還是五聯(lián),有區(qū)別嗎? 或者是可以申請(qǐng)核定增值稅電子普通發(fā)票嗎?
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2022-02-22
老師,公司租了個(gè)人住房,代開(kāi)發(fā)票(稅金由我們公司出)增值稅,房產(chǎn)稅,城建稅怎么做分錄?
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2019-12-02
國(guó)稅發(fā)票有增值稅,季度銷售額不超30萬(wàn)免附加稅。那還用做計(jì)提附加稅的分錄嗎?城建稅免嗎?
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2017-07-12
小規(guī)模公司這個(gè)月在國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票時(shí)交了增值稅同時(shí)也扣了城建稅,那現(xiàn)在報(bào)表里按增值稅來(lái)算的城建稅怎么還有要補(bǔ)交的呢,那下月交時(shí)又如何做分錄,這個(gè)月是平了的
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2019-01-10
老師,本季度有稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票銷售額,還有稅控開(kāi)具的銷售額,增值稅小規(guī)模申報(bào)表怎么填寫,謝謝
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2019-07-08
老師好,單位雇傭的技術(shù)顧問(wèn),開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票,稅務(wù)局只收取了增值稅,我應(yīng)該怎么給他代扣個(gè)稅?
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2019-05-07
購(gòu)進(jìn)紫銅管17000千克,43.505元/千克(含稅)。黃銅棒12000千克,44.296元/千克(含稅),取得增值稅專用發(fā)票且認(rèn)證通過(guò),材料入庫(kù),對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1600元,取得增值稅普通發(fā)票,貨款、運(yùn)費(fèi)均暫欠。老師您好,代墊運(yùn)費(fèi)怎么分配呢,計(jì)算過(guò)程
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2021-05-25
老師,稅盤不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤的錢認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[制作費(fèi)]增值稅發(fā)票
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2015-11-26
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對(duì)方把尾款全部打過(guò)來(lái)了,我們要去代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對(duì)方提供,我們可不可以去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒(méi)有開(kāi)具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請(qǐng)退稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05
我司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方需要我司代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我司需要按幾個(gè)點(diǎn)交稅?是13%還是3%??
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2020-05-02
請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)的征稅率0.01和0.03需要根據(jù)自己是否小規(guī)模納稅人嗎?那么繳稅費(fèi)按0.01會(huì)不會(huì)企業(yè)有影響?
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2020-03-26
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)時(shí)發(fā)票上的開(kāi)票人應(yīng)該寫誰(shuí)?
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2019-10-28