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公司是小規(guī)模納稅人,所開具的發(fā)票都是稅務(wù)局代開的專票,增值稅都是直接在稅務(wù)局開完票后繳納的,現(xiàn)在公司有480元的稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)怎么來抵減增值稅呢?
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2019-01-12
你好 小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)7月代開的專用發(fā)票9月紅沖了 普通發(fā)票開的還沒有超過9萬 這個(gè)稅額想留著下次開票的時(shí)候使用,那這個(gè)增值稅 怎么填列
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2018-10-23
"位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計(jì)算百貨商場應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
想問一下我們代開的發(fā)票,上面的稅款怎么做帳?是借應(yīng)交稅金--增值稅;貸銀行存款嗎?
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2020-01-10
我想問下,增值稅一般納稅人,要開100萬以上的票,可以拿著資料去稅務(wù)局申請(qǐng)代開嗎?
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2020-11-25
老師好,最新規(guī)定,小規(guī)模納稅人企業(yè),可以讓稅務(wù)局代開13%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-11-29
老師,增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),插入金稅盤后登入不了,出現(xiàn)這種錯(cuò)誤代碼,怎么處理?
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2020-03-16
公司購入酒,供應(yīng)商非一般納稅人,供應(yīng)商可以去稅務(wù)局代開17%稅率的增值稅發(fā)票嗎?
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2017-02-17
個(gè)人租房給公司辦公用,個(gè)人代開發(fā)票幾個(gè)點(diǎn),個(gè)人需要承擔(dān)增值稅跟個(gè)人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報(bào)增值稅時(shí),怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
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2020-07-07
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,是不是也免征了教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
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2020-12-03
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
你好、麻煩問下、2019年3月國地稅合并之后,個(gè)人出租房屋給企業(yè)經(jīng)營,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎?有沒有每年120萬元以下個(gè)人不能代開增值稅專用發(fā)票的新規(guī)定?按每年房租100萬元計(jì)算,需要繳納多少稅?
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2019-05-08
私企,小微公司,我給代理記賬,增值稅按季申報(bào)的,最近在稅務(wù)代開了張?jiān)鲋刀悓F保@家企業(yè)核稅有個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我想問問如果一個(gè)季度開票合理沒有超過90000元,會(huì)不會(huì)免交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)以及附加稅呢
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2018-12-03
個(gè)體稅務(wù)局代開專票不含稅銷售額69243.7 自己開普票不含稅銷售額16990.3請(qǐng)問申報(bào)增值稅,怎么填表! 因?yàn)榇_的時(shí)候增值稅已經(jīng)繳納過了,表格填完后顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅799.34老師能幫我看一下我問題出在哪里了嗎
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2019-10-15
老師您好!我想問一下我們是小規(guī)模建筑公司,10月份自己開了普票10萬,12月份代開專票100萬,代開部分已經(jīng)繳納增值稅,季度做賬報(bào)稅,老師這種應(yīng)該怎么做分錄啊。累計(jì)已經(jīng)超過30完了,也不能免增值稅了
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2020-01-07
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請(qǐng)問增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
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2022-11-24
請(qǐng)問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對(duì)方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對(duì)方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時(shí)開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請(qǐng)退稅的,請(qǐng)問這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
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2019-11-05