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老師,我7月份支付了公司車輛保險費,沒有收到發(fā)票,當時我做的分錄就是 借:管理費用-車輛保險費 6564.57 貸:銀行存款6564.57 8月份我收到保險公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進項稅額部分? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 347.8 應交稅費-應交車船稅 420 貸:管理費用-車輛保險費 767.8? 還是做下面的分錄? 借:管理費用-車輛保險費 5796.77 應交稅費-進項稅額 347.8 應交稅費-車船稅420 貸:管理費用-車輛保險費6564.57?
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2020-09-23
老師,可以請教你個問題嗎? 我有一筆業(yè)務不知道做的對不對: 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 當月已抵扣進項稅額 后來商品有問題退回: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2021-06-24
我要填國資報表,報表上要填4月份的應交稅費總額和已交稅費總額,是填哪些數(shù)字?我們每個月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計提的,其他不計提
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2021-05-06
老師,2月預收賬款貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸:應交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預收賬款的發(fā)票,應該怎么做分錄?
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2018-10-17
借:受托代銷商品款 應交稅費-應交增值稅版(進項稅額) 貸:應付賬款
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2024-06-07
小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應交增值稅-銷項稅額里面 還是入在 貸:應交稅費-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
之前做了, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么做,比如當月銷項500,進項100 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 100 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
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2022-03-31
老師我上個月的應交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個月只接借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
請問上月有增值稅,本部補提分錄直接這么做可以嗎? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進出口業(yè)務,但是在應交稅費的借方卻一直掛賬應交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務報表很別扭,應交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂?shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應交稅費-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應交稅金-銷項 貸 應交稅金-進項 應交稅金-稅額抵減應交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進項稅留底稅額,我當月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應交增值稅-未交增值稅這個科目,與我在電子稅務局上的應交稅費不就不一致了
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2021-11-10
月末應交稅費/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應交稅費/未交增值稅這2個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實際繳納稅費=應交稅費未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護建設(shè)費+教育費附加,是嗎?有一個科目是:已交稅費,已交稅費的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應交稅金--應交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時間不是都過了嗎,這個合不合理,不明白為什么這個時間段還有應交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師,防偽稅控服務費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
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2022-04-12
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應交稅費-未交增值稅是嗎? 不能掛應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-11-22
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應交稅費-未交增值稅是嗎?不能掛應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-11-22