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老師,例如銷項是6%的稅率,含稅金額為10000元,不含稅為9433.96元,銷項為566.04元 進項稅率為1%,進項稅額為7000元,老師這個稅負是怎樣算呢
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2021-12-20
公司要購買一自動化的設(shè)備,不含稅價260萬元,公司想讓他開含稅380萬的票,對方公司要收取我們42%的稅點錢,應(yīng)該如何反駁?對方說設(shè)備是從國外引進的,多余的錢增值稅收16個點,所得稅收25個點,附加稅收1個點
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2019-02-18
老師,貨物不含稅價款10萬元,如果開專票的話,進項稅1.3萬,附加稅0.13萬,成本減少10萬*25%=2.5萬,開票一共可以節(jié)省3.93萬元,那么對方至少給我便宜3.93萬元,我們才可以不要票 老師,我計算的對嗎
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2020-03-22
高鐵票 填在納稅申報表的是票面金額 ? 還是不含稅金額?
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2023-09-11
小規(guī)模申報表的免稅銷售額指的是開票含稅金額還是不含稅金額呢?
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2021-07-12
老師,請問稅控盤480塊錢,在填增值稅附表四第一行是要填480還是不含稅的436.56?
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2019-08-09
老師你好!我公司6月購入原材料56650元(含稅價)對方先開的銷售單據(jù),發(fā)票9月才到,請問我我 6月按含稅56650元暫估入賬嗎?還是按不含稅50132.74暫估入賬?
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2019-10-11
老師,一般納稅人開具銷項3%發(fā)票,是以含稅金額確認收入的,還是以不含稅金額確認收入
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2021-10-25
購銷合同的印花稅按什么算?含稅金額還是不含稅?進項與銷項
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2019-06-28
銷售收入不含增值稅,商業(yè)折扣也是不含稅計算。商業(yè)折扣確認收入時不考慮增值稅 對嗎
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2020-03-11
公司向供應(yīng)商購買同樣的產(chǎn)品時,要求開13%增值稅專票,為什么有的供應(yīng)商只要在不含稅的價格上加10個點,有些卻需要加13個點?
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2020-06-28
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批,雙方均末開發(fā)票; (2)銷售200立升冰箱1000臺,發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元; (3)支付電費,取得增值稅發(fā)票,稅款2550元; (4)支付水費,取得增值稅發(fā)票,稅款120元; (5)銷售生產(chǎn)下腳料一批,收取現(xiàn)金2260元。 要求計算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購進貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認證)。
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2020-06-14
老師你好,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,連續(xù)12個開票不能超500萬,這個500萬是不含稅價格對嗎,,現(xiàn)在是3月份,3月開票金額+再倒推11個月的金額看看有沒有超500萬對嗎?超了500萬就會變成一般納稅人對嗎
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2022-03-03
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批,雙方均末開發(fā)票; (2)銷售200立升冰箱1000臺,發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元; (3)支付電費,取得增值稅發(fā)票,稅款2550元; (4)支付水費,取得增值稅發(fā)票,稅款120元; (5)銷售生產(chǎn)下腳料一批,收取現(xiàn)金2260元。 要求計算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購進貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認證
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2022-05-16
之前問過這個問題就是銷售商品出去一般客戶不要票所以就是不含稅價格,但是當(dāng)客戶要票時就得把稅點加進去,是小規(guī)模納稅人按理就得加三個稅點,但是老板說必須加六個點,因為還有附加稅及企業(yè)所得稅呢,假如說銷售100塊錢商品加六個點客戶并不是說給開出103的票然后給106,人家要求得開出106的票回到單位報銷,這樣是不反多繳稅款了,對沒有益處呢
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2017-03-18
小規(guī)模企業(yè)在申報時,1.不含稅銷售收入填入報表以后系統(tǒng)自動出的應(yīng)納稅額和實際發(fā)票的稅額會有幾分錢出入,如何處理?2.實際稅額加不含稅銷售額出來的含稅銷售收入填入附列表出來的不含稅銷售額與實際的不含稅銷售額也有幾分錢的出入,無法申報,怎么調(diào)整?謝謝
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2019-10-12
⑴從農(nóng)民手中收購大米兩噸,收購憑證上注明貨款1萬元。 ⑵從農(nóng)民手里收購小米,因保管不善霉?fàn)€,賬面價值9100元。(不含運費) ⑶賣方便面,含稅銷售額為22600元,另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件,每件不含稅100元,因購買數(shù)量多,按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件,每件不含稅價格100元,每件按1/10,n/30折扣,購買方于10天內(nèi)付款。 問: 1本月增值稅銷項稅額 2本月增值稅進項稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
綜合冠:華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人,生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品,2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù):, (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一批,當(dāng)月取得含稅預(yù)收款 60萬元,臺同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2)采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一批,合同約定不金 萬元,本月收取70%的貨款,其余貨款于下月收回,由于丙企業(yè)本月甲酒廣實際收取不含稅貨款 30 萬元。? (3) 銷售新型紅酒 10 噸,收得不含稅銷售額 95 萬元,同時作 一批A牌紅酒,成本為8萬元,已知紅酒消費稅稅率為 10%,成本利演 甲酒廣無同類A牌紅酒的市場售價。。 (4)銷售薯類白酒和啤酒給丁企業(yè),其中銷售薯類白酒開票,注明不含稅價款22 萬元,另收取包裝物押金 2.32 萬元; 稅普通發(fā)票,注明含稅價款 8.6 萬元,另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè),為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路,D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動(適用的增值稅率13%) 第四筆, 銷售給某商場300臺,每臺不含稅價2900元,對方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款,現(xiàn)金折扣2%,共取得不含稅銷售額870000元 第五筆,,將100臺舊型號空調(diào)以2600元出售給某賓館,售出后發(fā)現(xiàn)有問題,但對方并沒有提出退貨,而是要求該家電廠給予一定的價格折讓。經(jīng)協(xié)商,該廠給予價格折讓20%,共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進項稅額是6萬元口根據(jù)以上資料: 1.計算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響 (1)2021年12月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。 對企業(yè)所得稅的影響是啥
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2023-10-13