国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,有個戶要求從公戶轉(zhuǎn)給個人不讓掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,我該怎么入賬
1/551
2020-04-13
你剛才說其他應(yīng)收,其他應(yīng)付需要分析計入相應(yīng)欄次,而不能這樣簡單加減的,那現(xiàn)在該怎么做
1/530
2017-08-22
備注:請有政府會計經(jīng)驗的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。
3/151
2021-12-02
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費-銷項稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬? 又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
1/771
2019-04-24
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款
1/2025
2022-03-05
代騎手繳納報險,記入其他應(yīng)收款,如果買衣服100送報險,應(yīng)該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務(wù)收入。保險這塊是不是不用提現(xiàn)
1/204
2020-06-06
單位主營農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù),最近有位個體戶臨時租賃我單位一塊場地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費總共6000元,當月其先預交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應(yīng)收款-租賃費 6000,貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000,然后再借:庫存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應(yīng)收款-租賃費 1000?
1/665
2017-04-02
租出的固定資產(chǎn)租金收入是其他業(yè)務(wù)收入嗎還是其他應(yīng)收款
2/1229
2021-05-15
老師,我們收到房租、水電費,借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 或者 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
1/532
2019-02-26
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費做其他業(yè)務(wù)收入,那我們商業(yè)有一家是先開發(fā)票再付款,那這個開的電費發(fā)票是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
1/484
2021-05-24
醫(yī)藥企業(yè),接受廠家免費贈送的大型機器(0元),再賣給醫(yī)院(10000元),只有廠家銷售單顯示0元,無合同無法確認機器的實際價值,且已經(jīng)開具機器設(shè)備發(fā)票給醫(yī)院,同時做了購銷合同給醫(yī)院,請問我該如何做賬呢? 現(xiàn)在我做賬為,借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸增值稅。這樣是否正確呢?
2/609
2022-04-11
老師,房廠出租,我計提了, 借,其他應(yīng)收款-某公司, 貸,其他業(yè)務(wù)收入-租金收入, 這個是我每個月都計提的, 但是到了年底要開票了, 開票的會計分錄我就不會做了,
2/722
2022-02-18
我們出租給別人住房,他們會給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費,我們把管理費單獨記收入。第二個方案,我們采購進入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個方案因為沒有進項,所以交稅多,不知道哪個方案正確。@玉老師
5/273
2021-12-02
甲公司各乙公司應(yīng)收的出租包裝物租金100元,甲公司會計分錄 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100
1/1005
2020-02-02
為什么銷售貨物的分錄是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費呢?
3/692
2022-02-11
老師您好,生產(chǎn)手機設(shè)備的企業(yè),現(xiàn)被委托加工手機零配件,加工完成的產(chǎn)品已發(fā)給對方,發(fā)票也已開對方,款項未收到,分錄是這樣嗎:借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入、銷項稅額?
2/816
2019-11-25
老師我們買了兩臺空調(diào),原價9260。舊空調(diào)折價400。實付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報時候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
1/983
2019-08-21
老師你好,我想問一下電費分割單開給對方的金額是否應(yīng)該計入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計其他業(yè)務(wù)收入?
1/843
2019-09-12
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊-車號 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
7/1184
2021-10-09
請問老師,主營業(yè)務(wù),如果沒收到錢,就用“應(yīng)收帳款”,然后其他業(yè)務(wù)收入,如果沒收到錢,就用“其他應(yīng)收款”對嗎?
1/1375
2020-03-19