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我想請(qǐng)問(wèn)一下就是之前購(gòu)買(mǎi)東西,支付有押金,但是押金沒(méi)有做其他應(yīng)收,直接做了費(fèi)用,我現(xiàn)在收回押金怎么做賬,現(xiàn)在都不能沖這筆,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
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2022-04-20
老師,有個(gè)戶要求從公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人不讓掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,我該怎么入賬
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2020-04-13
備注:請(qǐng)有政府會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會(huì)給我們錢(qián),我們現(xiàn)在在房子里面買(mǎi)的家具之類的,但是全是普票,我們?cè)趺从涃~。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢(qián)的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購(gòu)進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢(qián)的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。
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2021-12-02
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開(kāi)錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬? 又重新開(kāi)發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
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2019-04-24
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款
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2022-03-05
代騎手繳納報(bào)險(xiǎn),記入其他應(yīng)收款,如果買(mǎi)衣服100送報(bào)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務(wù)收入。保險(xiǎn)這塊是不是不用提現(xiàn)
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2020-06-06
單位主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù),最近有位個(gè)體戶臨時(shí)租賃我單位一塊場(chǎng)地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費(fèi)總共6000元,當(dāng)月其先預(yù)交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 6000,貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000,然后再借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 1000?
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2017-04-02
租出的固定資產(chǎn)租金收入是其他業(yè)務(wù)收入嗎還是其他應(yīng)收款
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2021-05-15
老師,我們收到房租、水電費(fèi),借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 或者 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2019-02-26
老師,我是物業(yè)公司,我們收電費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,那我們商業(yè)有一家是先開(kāi)發(fā)票再付款,那這個(gè)開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2021-05-24
醫(yī)藥企業(yè),接受廠家免費(fèi)贈(zèng)送的大型機(jī)器(0元),再賣(mài)給醫(yī)院(10000元),只有廠家銷售單顯示0元,無(wú)合同無(wú)法確認(rèn)機(jī)器的實(shí)際價(jià)值,且已經(jīng)開(kāi)具機(jī)器設(shè)備發(fā)票給醫(yī)院,同時(shí)做了購(gòu)銷合同給醫(yī)院,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬呢? 現(xiàn)在我做賬為,借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸增值稅。這樣是否正確呢?
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2022-04-11
老師,房廠出租,我計(jì)提了, 借,其他應(yīng)收款-某公司, 貸,其他業(yè)務(wù)收入-租金收入, 這個(gè)是我每個(gè)月都計(jì)提的, 但是到了年底要開(kāi)票了, 開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄我就不會(huì)做了,
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2022-02-18
我們出租給別人住房,他們會(huì)給我們錢(qián),我們現(xiàn)在在房子里面買(mǎi)的家具之類的,但是全是普票,我們?cè)趺从涃~。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢(qián)的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購(gòu)進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢(qián)的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。@玉老師
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2021-12-02
甲公司各乙公司應(yīng)收的出租包裝物租金100元,甲公司會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100
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2020-02-02
為什么銷售貨物的分錄是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
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2022-02-11
老師您好,生產(chǎn)手機(jī)設(shè)備的企業(yè),現(xiàn)被委托加工手機(jī)零配件,加工完成的產(chǎn)品已發(fā)給對(duì)方,發(fā)票也已開(kāi)對(duì)方,款項(xiàng)未收到,分錄是這樣嗎:借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅額?
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2019-11-25
老師我們買(mǎi)了兩臺(tái)空調(diào),原價(jià)9260。舊空調(diào)折價(jià)400。實(shí)付8860。原來(lái)的空調(diào)我們公司賬上沒(méi)有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價(jià)400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對(duì)嗎?400是不是申報(bào)時(shí)候?qū)儆跓o(wú)票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問(wèn)一下電費(fèi)分割單開(kāi)給對(duì)方的金額是否應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計(jì)其他業(yè)務(wù)收入?
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2019-09-12
柴油都是借的沒(méi)有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車(chē)隊(duì)-車(chē)號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師,主營(yíng)業(yè)務(wù),如果沒(méi)收到錢(qián),就用“應(yīng)收帳款”,然后其他業(yè)務(wù)收入,如果沒(méi)收到錢(qián),就用“其他應(yīng)收款”對(duì)嗎?
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2020-03-19