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5.某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理人員為100名。2020年12月份,該公司向職工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,每人發(fā)放-一臺。該產(chǎn)品的計稅價格為100元,增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,該 公司因該事項而計入管理費用的金額為( ) 元。
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2022-05-20
沒變更為簡易征收的一般納稅人留下的留抵稅可以抵扣嗎?應(yīng)該怎么操作?現(xiàn)在已是簡易征收。
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2018-11-14
處置固定資產(chǎn),什么情況下可以簡易征收?一般納稅人簡易征收稅率是多少,小規(guī)模是多少稅率?
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2024-07-29
在計算出售時的投資收益凈增加時,取得交易性金融資產(chǎn)時的交易費用是否需要減
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2022-04-15
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費為1500元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預計使用豐限為10豐,預計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費,請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
付金稅盤服務(wù)費280的會計分錄是不是這樣的:借:管理費/辦公費280 貸:銀行存款280借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/稅款減免280 貸:管理費/辦公費280那應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/稅款減免這280的余額一直掛在賬上,要怎么處理,如果分錄不對,要怎么寫這筆業(yè)務(wù)的分錄
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2018-09-20
請問老師 小規(guī)模商業(yè) 因季度營業(yè)額不到起征點 所以沒有交增值稅 但是銷售的時候做了計提增值稅分錄 現(xiàn)在余額有增值稅 請問這個應(yīng)該怎么處理
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2019-10-10
老師好,我們是一般納稅人,采用簡易征收,現(xiàn)開專票,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-05-30
平時收到發(fā)票時,做借管理費用,應(yīng)交稅金-增值稅-進項,貸銀行 開出發(fā)票時,做借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅-銷項 問題一,這樣做對嗎? 問題二,進項發(fā)票抵扣時,需要做分錄嗎?還是取得時做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣? 問題三,月底進項,銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-07-08
購進三十萬元的石材材料,加工成價值四十萬的成品銷售出去,對方讓開具16%的增值稅專票,可購進三十萬石材材料時并沒有索要發(fā)票,這種情況下,要額外交稅嗎
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2019-03-28
免征增值稅,稅率為零,應(yīng)減免的增值稅全額計入營業(yè)收入對嗎?
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2020-07-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當開具免稅普通發(fā)票。 這個是啥意思?
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2022-04-18
增值稅小規(guī)模納稅人按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號,以下簡稱“13號公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額:   銷售額=含稅銷售額/(1+1%),這里減按1%征收率征收增值稅,是什么意思?
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2020-03-02
你好,我們是房地產(chǎn)公司,項目開始時按3%預征增值稅,開不征稅的發(fā)票,等交房時按9%開增值稅發(fā)票,抵減當時預繳的3%增值稅和進項稅嗎?
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2022-04-20
軟件企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品怎么賬務(wù)處理,繳納增值稅怎么賬務(wù)處理,即征即退增值稅怎么賬務(wù)處理
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2022-07-12
老師不管是不是一次性收全年的收入開票了就當期交增值稅和印花稅是吧?
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2019-12-06
財稅[1994]26號 五、關(guān)于代購貨物征稅問題 代購貨物行為,凡同時具備以下條件的,不征收增值稅;不同時具備以下條件的,無論會計制度規(guī)定如何核算,均征收增值稅。? (一)受托方不墊付資金;? (二)銷貨方將發(fā)票開具給委托方,并由受托方將該項發(fā)票轉(zhuǎn)交給委托方;? (三)受托方按銷售方實際收取的銷售額和增值稅額(如系代理進口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額)? 這個政策還有效嗎
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2019-12-17
請問小規(guī)模納稅人如何一個季度開票的不含稅金額如果是31萬的話,是31萬要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
老師你好,主體是私募管理人(小規(guī)模),發(fā)布一只證券投資基金,已募集資金開展投資活動,截止3.31收到托管人計算增值稅納稅申報表,主要數(shù)據(jù):不含稅銷售額30萬以下,需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度,是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎? 2.30萬以下的收入免征增值稅,不含稅銷售額填在申報表主表第10欄,則與托管人計算的應(yīng)繳增值稅635有出入(不含稅銷售額填在申報表主表第1欄),應(yīng)如何填寫申報表?
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2020-04-13
請教一下 購買稅控盤分錄借管理費用 貸銀行存款,小規(guī)模超過30要交增值稅抵扣時,借應(yīng)交稅費 減免稅款 貸管理費用 同一時間抵減管理費用平了 為什么等下月再抵減管理費用明細賬就在貸方了
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2020-09-29