国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

1. 南方公司采用“應(yīng)收賬款余額百分比法”核算壞賬損失。該公司從 2015 年開始提取壞賬準(zhǔn)備,壞 賬準(zhǔn)備的提取比例為 5%,有關(guān)資料如下: (1)2017 年年末應(yīng)收賬款余額為 200 000 元(假設(shè)壞賬準(zhǔn)備賬戶的貸方余額為 5 000 元) (2)2018 年年末應(yīng)收賬款余額 240 000 元,2021 年未發(fā)生壞賬損失 (3)2019 年 4 月,經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為 15 000 元 (4)2019 年年末應(yīng)收賬款余額為 220 000 元 (5)2020 年 4 月上述已核銷的壞賬又收回 10 000 元 (6)2020 年年末應(yīng)收賬款余額為 250 000 元 要求:編制 2018 到 2020 年的會計分錄
3/1387
2022-06-17
19年的其他業(yè)務(wù)收入錯入了其他業(yè)務(wù)支出貸方,今年怎樣調(diào)整賬務(wù),作會計分錄
1/954
2020-05-13
一間新開機械公司,剛轉(zhuǎn)一般納人,今個月要開出設(shè)計費,這個設(shè)計是怎樣做分錄呀?是入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
1/742
2017-12-20
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收賬款怎么做會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)收入時怎么處理
3/3309
2020-05-15
上期怎么調(diào),應(yīng)收賬款和未分配利潤金額不對的現(xiàn)在是17年1月的報表,
3/1712
2017-03-23
那個辦證費現(xiàn)在作其他業(yè)務(wù)收入。到時辦好證需要退余下的款項給客戶的又是如何做分錄啊
3/945
2017-03-16
我公司要注銷 應(yīng)收賬款很多 應(yīng)付沒有 能否轉(zhuǎn)到未分配利潤 還是讓它放著 這跟稅金有搭嘎嗎
1/2984
2019-07-31
房地產(chǎn)企業(yè),前提收入記預(yù)收賬款,成本記開發(fā)成本了,轉(zhuǎn)收入,成本會計分錄具體怎么做呢……
1/1950
2019-06-10
本年未分配利潤是881474.18元 原來的實收資本是167927元 由未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本 下面是各個股東的比例 怎么做會計分錄
2/10182
2018-04-12
老師請問未分配利潤轉(zhuǎn)增實收資本有限額嗎?另外需要繳稅嗎?還有相關(guān)的會計分錄怎么做?謝謝
1/3035
2019-12-19
收到利潤分紅的會計分錄
3/266
2023-03-07
有很多項目,一部分項目是預(yù)收款,一部分項目是應(yīng)收款,那么做報表的時候是分開把預(yù)收款放到應(yīng)付款,應(yīng)收項目款放在應(yīng)收款,還是一起并到應(yīng)收款里?
3/1059
2017-05-15
有很多項目,一部分項目是預(yù)收款,一部分項目是應(yīng)收款,那么做報表的時候是分開把預(yù)收款放到應(yīng)付款,應(yīng)收項目款放在應(yīng)收款,還是一起并到應(yīng)收款里?
1/1003
2017-05-15
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
1/542
2021-12-27
預(yù)收款。收預(yù)收款??傤A(yù)收款分別是什么意思
1/569
2022-02-25
一個合同分3次收款,先開票再付款,已收2次收款具體分錄,還剩一次尾款的分錄,請老師寫下,謝謝
1/673
2022-07-19
小規(guī)模納稅人普票一次性開發(fā)票分期收款,收入可以分期嗎?增值稅按分期收入交,還是開票時交
1/2030
2018-11-19
其他應(yīng)收款在做上月財務(wù)分析和本月分析時如本月已經(jīng)收到的比應(yīng)收的金額大時怎么做分析呢?
2/1136
2016-08-08
老師,你好!我是負(fù)責(zé)內(nèi)賬的,5月份老板專用私戶收客戶的貨款我已寫了收據(jù),分錄是借:其他應(yīng)收款-老板,貸預(yù)收貨款-客戶,6月初老板把貨款轉(zhuǎn)回公司專用私戶,老師,6月我還要寫收據(jù)嗎?
1/351
2019-06-29
老師我們公司給分公司轉(zhuǎn)賬記到其他應(yīng)收款,金額較大,年底應(yīng)該怎么處理呢,會有什么風(fēng)險嗎
1/700
2017-12-25
添加到桌面