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老師認繳制下沒有實收資本,但是申報年報數據,又必須要填資產,那這個分錄可不可做,借實收資本,貸其他應收款股東
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2020-05-20
你好,直接做一筆虛的就為了增加資產總額的分錄:借:其他應收款 貸:實收資本 這樣可以嗎?合規(guī)嗎?
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2020-04-24
你好!老師,虛增的實收資本,分錄借記其他應收款貸記實收資本,這筆款收不回來,怎么把這筆款沖減?
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2020-04-02
股東以其他應收款方式調取資金,公司實收資本300萬,現(xiàn)在以實收資本減資為零的方式把其他應收款沖減行嗎?可以的話怎么處理為好(如工商是否需要辦法減資,分錄怎么做等等)
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2019-03-14
老師想問一下,老板的其他應收款貸方有余額,想轉到實收資本,分錄怎么做
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2020-01-13
老師,年底12月份利潤分配,轉到未分配利潤,嗯,現(xiàn)在做1月份的賬,可不可以提實收資本出來。分錄該怎么寫?
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2022-02-10
老師,服務業(yè),預收的賬款,進賬和收入分別怎么做分錄
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2016-08-26
銀行收到利息收入,如何做分錄,結轉時又如何做分錄
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2019-01-09
教育事業(yè)單位收到應部分上繳財政的事業(yè)收入 分錄
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2022-01-02
老師分期收款分兩年收款成本60萬元怎么確定成本
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2022-04-07
分年度服務收入確認,新收入準則科目如何編制分錄
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2020-12-08
收到公司分來的年度分紅 怎么做分錄
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2022-04-01
接上 3. 2019年10月末借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務費專票 含稅金額990元。借:應付帳款990 貸:其他業(yè)務收入876.11 應交稅金-應交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應
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2020-07-04
留存收益、未分配利潤
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2015-11-29
老師,我的未分配利潤和應收應付的總計加起來對不起,這種一般有什么原因呢,
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2020-04-19
去年已經確認了收入,目前這筆錢在未分配利潤里,今年這錢如果想用還能用嗎?
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2017-06-25
建筑業(yè)的完工按百分比確認收入,那么我確認了收入該怎么做分錄呢?
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2017-01-06
老師,如果未分配利潤是75000元,我年未分配掉,按20%征收費,是15000嗎?分錄怎么做?謝謝!
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2015-12-25
一月份收入的四分之一等于二月份收入的七分之二,那么幾月份收入多
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2015-11-07
你好,我想請教一下,我們公司是非地產租賃公司,現(xiàn)在收到租金收入,計入其他業(yè)務收入,但是我這個月的進項大于租金稅金,那完整的會計分錄要怎么做,謝謝
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2019-09-20