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老師,您好,我們企業(yè)是營(yíng)改增小規(guī)模納稅人,上月開(kāi)具了10.3萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的話增值稅是3000元,還可以通過(guò)增加成本費(fèi)用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
固定資產(chǎn)升級(jí)改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計(jì)折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 累計(jì)折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個(gè)固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個(gè)季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計(jì)加總的增值稅第三個(gè)月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中,然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,未交增值稅中呢?第四個(gè)月就直接繳納,做賬借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個(gè)分錄嘛,內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區(qū)別在哪里呀?
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2024-01-10
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實(shí)際付對(duì)方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)問(wèn)題。但不還是外方?jīng)]有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒(méi)問(wèn)題。憑啥60后期中方還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅,這不還是沒(méi)繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
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2022-04-05
公司原有一個(gè)油漆棚原值已入固定資產(chǎn)了,目前該油漆棚改造增值,公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)怎么入賬
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2019-06-04
我們公司收到一份稅局發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通知書,期末應(yīng)收賬款余額大于銷售收入百分之三十的預(yù)警值 怎么弄
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2018-12-04
一般納稅人采購(gòu)物料進(jìn)行固定資產(chǎn)改造,取得增值稅專用發(fā)票,是否能進(jìn)行稅前抵扣
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2016-10-07
4s店改造,得到個(gè)增值稅專用發(fā)票,鋼構(gòu)件加工5萬(wàn)元,這個(gè)能不能直接一次性做費(fèi)用?
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2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
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2017-06-08
現(xiàn)在建安業(yè)一般企業(yè)增值稅改為10%了之后....那異地的項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)還是預(yù)繳2%嗎???
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2018-09-19
年報(bào)數(shù)據(jù)目前是虧損,想改成盈利 ,怎么補(bǔ)繳增值稅,要把去年的表都作廢重新申報(bào)嗎
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2020-05-22
增值稅開(kāi)票軟件里面的銷貨清單 打印出來(lái)抬頭是一串亂碼字,這個(gè)哪里可以修改啊
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2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發(fā)票,但是品名不對(duì),對(duì)方不愿意重開(kāi),改做免稅還是內(nèi)銷處理?
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2022-02-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進(jìn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-07-26
怎么設(shè)置表格,使到指定日期不到一個(gè)月的時(shí)候出現(xiàn)預(yù)警 突出顯示?
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2019-11-19
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個(gè)季度3600元。九月代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加,今年逾期繳費(fèi),已經(jīng)計(jì)提,現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加,城市建設(shè)維護(hù)稅,為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04