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我們公司本月有兩張可抵扣的專用發(fā)票,沒有收入,我可以把這兩張發(fā)票放到兩個月以后去做認證來抵扣嗎?下個月公司會有收入。
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2021-06-03
以前是沒收到發(fā)票暫估做分錄,是沒有把待抵扣稅額分開,現(xiàn)在發(fā)票回來重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時;借費用5400貸預付5400.發(fā)票回來,沖銷暫估借;預付5400貸;費用-5400,重新發(fā)票借費用;5094.34,待抵扣305.66,貸預付5400,這樣的話管理費用那里還留有-305.66
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2022-01-17
做國際貨物運輸行業(yè),享受免稅鄭策,收到加油開的專用發(fā)票可以做進項抵扣嗎?
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2020-05-28
那個購買方申請已經(jīng)抵扣的紅色專用發(fā)票后,銷售方應該怎么操作?
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2019-09-04
老師,我們9月份開給客戶的專用發(fā)票,客戶10月說那批產(chǎn)品里有一部分要退貨,把發(fā)票又退回來了,他們沒有抵扣,我該怎么處理?
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2019-10-16
老師您好!請問2018年對方開具的專用發(fā)票現(xiàn)在還能抵扣進項嗎?
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2020-03-26
一塊電池片銷售含稅價120元,采購含稅價45元每片,稅率都是17%可抵扣的增值稅,然后不考慮其他費用,單塊差價是多少?謝謝
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2016-08-03
2019年12月的進項發(fā)票(費用)已認證抵扣并申報但未入賬,怎么辦
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2020-02-12
老師,貸餐民樂發(fā)票,即使取得專用發(fā)票也不能抵扣,這里的民和樂,指哪些業(yè)務(wù)的發(fā)票
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2021-12-03
領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料用于建不動產(chǎn),產(chǎn)生的增值稅進項稅額現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,可以直接抵扣了嗎?
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2019-06-13
本期有留底,金稅盤在本期還不能抵扣時,是不是先用管理費用來過渡一下? 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 等到真正能夠抵扣時,在做這樣的分錄 借:應交稅費-減免稅 貸:管理費用 對嗎
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2019-09-16
建筑地產(chǎn)6月份的第三筆業(yè)務(wù),什么都沒有說怎么知道是可以抵扣進項稅的。還有就是把我們上繳的業(yè)務(wù)管理費用人家都是開具收條的,我們怎么抵扣進項稅呀
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2016-09-23
劉老師,外貿(mào)公司,出口商品時贈送的商品視同國內(nèi)銷售繳納了增值稅后,計入銷售費用的金額匯算清繳時可以稅前抵扣嗎?具體科目是:借:銷售費用 貸:收入和銷項
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2022-03-11
稅局代開專用發(fā)票,又退回了,可是稅金已經(jīng)支付了,后來又自己稅控盤申請下來了專票開票圈,又開了一張同樣金額的專票,稅局的稅金能抵扣這張票的稅金么?還用申請退費么?
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2020-07-07
銷項稅額抵減和差額計稅業(yè)務(wù)有什么區(qū)別(我理解的是銷項稅額抵減只是適用差額辦法,銷項與進項與可以進行抵減的差額相互進行借貸方?jīng)_減,剩下的交稅或留抵,使用正常一般稅率,而差額計稅使用于差額征稅企業(yè),差額征稅企業(yè)是簡易計稅,稅率不一樣,比如勞務(wù)派遣差額征稅5%,而銷項稅額抵減是6%,不知道我理解的對不對)但是兩者的都是按照最后的差額計算,但是差額征稅簡易不可以抵扣,一般征稅的差額征稅才可以使用銷項稅額抵減三級科目對嗎
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2021-11-22
加計抵減:2019年4月可以適用,但未適用,2019年10月確定適用,4-9月的進項稅可否加計?
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2019-09-27
做外賬材料不夠用,用的待抵扣賬面貨幣資金沒了,現(xiàn)在用哪個科目以后比較好沖平
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2018-07-12
外購辦公用品(A4紙),有增值稅專用發(fā)票,然后用于車間辦公,它的進項稅可以抵扣的吧
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2016-10-30
公司用員工的車而且免費用 ,加油費給報銷 ,開公司專用發(fā)票可以抵扣不?還有通行費?
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2018-11-21
公司和客戶協(xié)商給10萬元的淘寶抵用卡置換原來的應收賬款10萬;我們是廣告行業(yè),我原來記得是:借:應收賬款-發(fā)布費10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬,置換后,借:庫存商品-淘寶抵用券10萬,貸:應收賬款10萬;問題:因為此卡只能雙11使用,截止日期15日到期,我就視同卡全部領(lǐng)用完畢,那么沖銷庫存商品-淘寶抵用券時,借:銷售費用-營銷費10萬,貸:庫存商品-淘寶抵用券10萬,這樣做的分錄正確嗎?
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2018-11-16