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會計基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺廣告費。 (4)1月6日,開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計5000元。 (6)1月10日,購入乙材料10000千克,單價10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗收入庫(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運輸費用680元。(不考慮稅金抵扣問題)
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2022-12-13
我們老板拿對公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費了啊200元,請問怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
老師:匯算清繳我司一般納稅人網(wǎng)上銷售食品,19年業(yè)務(wù)招待費4180元*60%=2508元,19元收入9350000*0.005=46750元,我匯算清繳不應(yīng)該調(diào)增的,老師你幫我看看這個匯算清繳表格怎么填
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2020-05-20
之前會計做賬把上月費用報銷做成,管理費用業(yè)務(wù)招待費,庫存現(xiàn)金,,但是這筆錢是公司同事墊付的,,這個月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢給之前墊付的人,,我這個月該怎么做這筆分錄
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2019-10-31
請問老師:企業(yè)所得稅中是不是只有業(yè)務(wù)招待費有稅前扣除比例
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2016-10-21
老師您好,我在做所得稅匯算,申報表填報表單是自己跳出來不用選的,所以就沒有選中一般企業(yè)收入明細表,但在做納稅調(diào)整表業(yè)務(wù)招待費時,收入沒過去,造成業(yè)務(wù)接待費全額調(diào)增,請問是怎么回事?
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2020-04-16
小規(guī)模納稅人,3月注冊的,12月份才建賬,還沒有收入,這之間的費用可以入開辦費嗎?如果可以,那業(yè)務(wù)招待費如何入賬?清算的時候,是否調(diào)整?還有其它注意事項嗎?
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2017-01-09
業(yè)務(wù)招待費專用發(fā)票已認證,申報時應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-12-15
籌辦期間除了裝修費,社保,工資外,其他的費用支出如購買辦公用品,業(yè)務(wù)招待費,差旅費等都計入管理費用中的開辦費嗎?
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2019-12-29
這是我這有一個業(yè)務(wù)招待費支出,就是這個是匯算清繳的,其中有一項叫業(yè)務(wù)招待費支柱,然后我們賬上金額實際發(fā)生額是550。然后稅收金額是發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個填哪個,然后我就把調(diào)整好的金額330輸入到稅收金額里。 然后就填不進去呢。 然后我一填330之后,它就幫它就給我顯示這個不讓我填。
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2020-05-12
企業(yè)所得稅1-6月是核定征收的,7-12月是匯算的。企業(yè)別的費用沒有,大多是業(yè)務(wù)招待費。現(xiàn)在調(diào)整要納稅比較多。這個1-6月份的業(yè)務(wù)招待費是否可以扣除,不用納稅呢還有辦法解決嗎
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2018-05-10
房地產(chǎn)投資有限公司是一般納稅人,在開發(fā)建設(shè)階段辦理報批報建手續(xù)時的業(yè)務(wù)招待費支出(發(fā)票是*餐飲服務(wù)*餐費,開票日期是2018年12月11日),現(xiàn)在即2019年4月份開發(fā)部拿給財務(wù)報銷,如何入賬?
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2019-04-28
[單選] 下列各項中,會引起留存收益總額發(fā)生增減變動的是( ) A.資本公積轉(zhuǎn)增資本 B.盈余公積補虧 C.發(fā)生業(yè)務(wù)招待費支出 D.用稅后利潤補虧
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2017-03-21
老師公司今年剛籌建,沒有收入,但業(yè)務(wù)招待費用了120萬,60%可以做稅前扣除是嗎?等于72萬可以扣除,那我們是小規(guī)模企業(yè),那么企業(yè)所得稅是不是可以扣72萬*10%=7.2萬?
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2021-12-09
下列項目中通過管理費用科目核算的有a業(yè)務(wù)招待費b行政管理部門固定資產(chǎn)的折舊
1/1295
2015-11-30
就是市場部組織代理商開展的會議當(dāng)時入的是銷售費用里的其的,現(xiàn)在做匯算清繳的時候是不是要調(diào)成宣傳費用或業(yè)務(wù)招待費用???
1/672
2017-05-10
老師,您好。我想請問下業(yè)務(wù)招待費的報銷一般要怎么處理呢?如果要按照企業(yè)所得稅實施條例的第43條扣除標(biāo)準,這樣企業(yè)招待費用如果很大的話,如何進行賬務(wù)處理才能減少稅金呢?
1/520
2020-02-19
稅審報告里面納稅調(diào)整增加額業(yè)務(wù)招待費調(diào)增1000,其他調(diào)增4萬(備注寫的是以前年度及個人費用),這個賬務(wù)上要做什么處理呢?
7/1563
2017-05-31
收到住宿費的專用發(fā)票,這是業(yè)務(wù)招待費,我是一般納稅人,收到的進項稅是不是不能抵扣,我按成本入賬可以嗎
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2020-07-03
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了 沒有出來數(shù)據(jù)
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2022-05-06
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