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老師,這道題怎么解,成化公司在當(dāng)年的5月底業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額已達(dá)(10(萬(wàn)元。為了達(dá)到少交稅的目的,將招待費(fèi)壓縮到12萬(wàn)元以內(nèi),經(jīng)理和會(huì)計(jì)人員商定,以報(bào)銷(xiāo)勞保用品為名套取現(xiàn)金,用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。會(huì)計(jì)人員隨即從某勞保用品商店搞到幾張空白發(fā)票,自行編造填列有關(guān)數(shù)據(jù),共計(jì)(18(萬(wàn)元。會(huì)計(jì)人員依據(jù)這些偽造的發(fā)票,借記“制造費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目,套取現(xiàn)金(18(萬(wàn)元,全部以個(gè)人名義存儲(chǔ),專(zhuān)門(mén)用于壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的超支。 請(qǐng)問(wèn)清查人員對(duì)上述違法行為應(yīng)怎樣進(jìn)行查處?
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2019-06-06
會(huì)計(jì)基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷(xiāo)售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價(jià)280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開(kāi)出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 (4)1月6日,開(kāi)出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計(jì)20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計(jì)5000元。 (6)1月10日,購(gòu)入乙材料10000千克,單價(jià)10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門(mén)罰單,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷(xiāo)售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問(wèn)題)
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2022-12-13
我們老板拿對(duì)公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費(fèi)用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
老師:匯算清繳我司一般納稅人網(wǎng)上銷(xiāo)售食品,19年業(yè)務(wù)招待費(fèi)4180元*60%=2508元,19元收入9350000*0.005=46750元,我匯算清繳不應(yīng)該調(diào)增的,老師你幫我看看這個(gè)匯算清繳表格怎么填
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2020-05-20
之前會(huì)計(jì)做賬把上月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)做成,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),庫(kù)存現(xiàn)金,,但是這筆錢(qián)是公司同事墊付的,,這個(gè)月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢(qián)給之前墊付的人,,我這個(gè)月該怎么做這筆分錄
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)所得稅中是不是只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)有稅前扣除比例
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2016-10-21
老師您好,我在做所得稅匯算,申報(bào)表填報(bào)表單是自己跳出來(lái)不用選的,所以就沒(méi)有選中一般企業(yè)收入明細(xì)表,但在做納稅調(diào)整表業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),收入沒(méi)過(guò)去,造成業(yè)務(wù)接待費(fèi)全額調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事?
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2020-04-16
小規(guī)模納稅人,3月注冊(cè)的,12月份才建賬,還沒(méi)有收入,這之間的費(fèi)用可以入開(kāi)辦費(fèi)嗎?如果可以,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何入賬?清算的時(shí)候,是否調(diào)整?還有其它注意事項(xiàng)嗎?
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2017-01-09
業(yè)務(wù)招待費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票已認(rèn)證,申報(bào)時(shí)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-12-15
籌辦期間除了裝修費(fèi),社保,工資外,其他的費(fèi)用支出如購(gòu)買(mǎi)辦公用品,業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)等都計(jì)入管理費(fèi)用中的開(kāi)辦費(fèi)嗎?
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2019-12-29
這是我這有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,就是這個(gè)是匯算清繳的,其中有一項(xiàng)叫業(yè)務(wù)招待費(fèi)支柱,然后我們賬上金額實(shí)際發(fā)生額是550。然后稅收金額是發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)填哪個(gè),然后我就把調(diào)整好的金額330輸入到稅收金額里。 然后就填不進(jìn)去呢。 然后我一填330之后,它就幫它就給我顯示這個(gè)不讓我填。
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2020-05-12
企業(yè)所得稅1-6月是核定征收的,7-12月是匯算的。企業(yè)別的費(fèi)用沒(méi)有,大多是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?,F(xiàn)在調(diào)整要納稅比較多。這個(gè)1-6月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否可以扣除,不用納稅呢還有辦法解決嗎
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2018-05-10
房地產(chǎn)投資有限公司是一般納稅人,在開(kāi)發(fā)建設(shè)階段辦理報(bào)批報(bào)建手續(xù)時(shí)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出(發(fā)票是*餐飲服務(wù)*餐費(fèi),開(kāi)票日期是2018年12月11日),現(xiàn)在即2019年4月份開(kāi)發(fā)部拿給財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),如何入賬?
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2019-04-28
[單選] 下列各項(xiàng)中,會(huì)引起留存收益總額發(fā)生增減變動(dòng)的是( ) A.資本公積轉(zhuǎn)增資本 B.盈余公積補(bǔ)虧 C.發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 D.用稅后利潤(rùn)補(bǔ)虧
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2017-03-21
老師公司今年剛籌建,沒(méi)有收入,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)用了120萬(wàn),60%可以做稅前扣除是嗎?等于72萬(wàn)可以扣除,那我們是小規(guī)模企業(yè),那么企業(yè)所得稅是不是可以扣72萬(wàn)*10%=7.2萬(wàn)?
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2021-12-09
下列項(xiàng)目中通過(guò)管理費(fèi)用科目核算的有a業(yè)務(wù)招待費(fèi)b行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)的折舊
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2015-11-30
就是市場(chǎng)部組織代理商開(kāi)展的會(huì)議當(dāng)時(shí)入的是銷(xiāo)售費(fèi)用里的其的,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)成宣傳費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)用?。?/span>
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2017-05-10
老師,您好。我想請(qǐng)問(wèn)下業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)一般要怎么處理呢?如果要按照企業(yè)所得稅實(shí)施條例的第43條扣除標(biāo)準(zhǔn),這樣企業(yè)招待費(fèi)用如果很大的話,如何進(jìn)行賬務(wù)處理才能減少稅金呢?
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2020-02-19
稅審報(bào)告里面納稅調(diào)整增加額業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增1000,其他調(diào)增4萬(wàn)(備注寫(xiě)的是以前年度及個(gè)人費(fèi)用),這個(gè)賬務(wù)上要做什么處理呢?
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2017-05-31
收到住宿費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,這是業(yè)務(wù)招待費(fèi),我是一般納稅人,收到的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,我按成本入賬可以嗎
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2020-07-03