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2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是( )。 A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
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2020-04-22
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素),未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份,從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計算達(dá)到企業(yè)合并時應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個季度盈利了,季度所得稅申報是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損?還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時再彌補(bǔ)?
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報會自動扣減以前年度損益調(diào)整,所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤表上所得稅費用少,對外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少,新成立的公司
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2020-05-19
請問老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報信息表中,資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個數(shù)字是期末+期初數(shù)的和除2嗎?
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2020-05-23