單位主要做LED顯示屏、弱電工程和消防和安防這屬于哪個(gè)行業(yè),稅率是多少?
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2021-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)中-堤圍防護(hù)費(fèi)和管理費(fèi)用中-堤圍防護(hù)費(fèi)有什么不同?應(yīng)該怎么用?
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2016-02-14
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元),購(gòu)入運(yùn)輸車輛20萬(wàn)元(不含稅,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬(wàn)元)。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-01-08
消防施工企業(yè),簽了消防維保合同,只提供勞務(wù),可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%么
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2019-04-03
計(jì)入什么科目?發(fā)票開的是SBS防水卷材,實(shí)際是體驗(yàn)店門頭的防水制作
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2024-06-11
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)科目,月末需要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-04
老師,房地產(chǎn)公司,人防標(biāo)示牌是在放在人防工程還是放在基礎(chǔ)設(shè)施工程?
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2021-02-26
老師,咨詢下。建筑消防公司,如果開具消防維修發(fā)票,應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
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2020-12-14
我是小白,我想問下,我報(bào)增值稅零申報(bào)的話,我的報(bào)表是不是可以全部填零,同時(shí)現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),而且4月份火車票和飛機(jī)票不是可以抵增值稅嗎,但是4月份報(bào)稅也是零申報(bào)的,我沒有把這個(gè)錄到增值稅申報(bào)表里,我5月份也只有一個(gè)稅控盤的全額抵扣,報(bào)稅的話還是零申報(bào),我這個(gè)月報(bào)稅的話,是不是報(bào)表也可以全部填零,把四月份的那些飛機(jī)票火車票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和5月份的稅控盤的全額抵扣錄到增值稅申報(bào)表中去就可以了,
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2019-06-04
我公司為消防維修公司,個(gè)人給我公司代開的消防設(shè)施修理費(fèi)計(jì)入哪里呢?
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2018-07-02
老師,我們單位有職工參加防汛,要給他們發(fā)放防汛補(bǔ)助,要和工資一起發(fā)嗎
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2024-08-15
你好,請(qǐng)問老師,小規(guī)模稅控盤480元做會(huì)計(jì)分錄支付的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸,銀行存款,那我遞減稅款的時(shí)候,摘要直接寫首年稅控設(shè)備減免稅款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸,管理費(fèi)用-辦公費(fèi),這個(gè)減免稅款我沒有這個(gè)三級(jí)科目,是我自己在增值稅下面新增的科目,這樣可以嗎
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2019-06-06
開票庫(kù)存一直在增加,稅負(fù)很低,要怎么控制?
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2019-07-16
A公司與B公司為沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩家企業(yè)。2019年1月,A公司以增發(fā)100萬(wàn)股普通股(市價(jià)4元/股,面值1元/股)和轉(zhuǎn)讓公允價(jià)值80萬(wàn)元,成本60萬(wàn)元存貨的對(duì)價(jià)取得B公司80%的股權(quán),從而對(duì)B公司實(shí)施控制。A公司適用的增值稅稅率為16%。要求計(jì)算A公司取得B公司控制權(quán)的成本。
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2022-09-29
少數(shù)股權(quán)價(jià)值和控股權(quán)價(jià)值都屬于股權(quán)價(jià)值嗎,它們有什么本質(zhì)區(qū)別?
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2022-06-19
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說(shuō)一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
0月,但易公司有關(guān)職工薪酬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)6月10日,發(fā)放上月職工薪酬。其中:由銀行代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼等96.8萬(wàn)元,代扣個(gè)人所得
稅4.5萬(wàn)元,代扣應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)0.6萬(wàn)元,收回為職工墊付的醫(yī)療費(fèi)0.4萬(wàn)元。
(2)6月20日,發(fā)放本月防暑降溫費(fèi)8萬(wàn)元。
(3)6月20日,分配防暑降溫費(fèi)。其中:生產(chǎn)部門生產(chǎn)人員工資3.8萬(wàn)元,生產(chǎn)部門管理人員工資0.8萬(wàn)元,行政管理部門人員工資1.6萬(wàn)元,專設(shè)銷售部門人員工資0.6萬(wàn)元,建造廠房人員工資0.8萬(wàn)元,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員工資0.4萬(wàn)元。
(4)6月20日,向生產(chǎn)一線人員150人發(fā)放自產(chǎn)的M產(chǎn)品作為職工福利,M產(chǎn)品的市場(chǎng)單位售價(jià)為0.2萬(wàn)元,增值稅率13%。
(5)6月20日,結(jié)轉(zhuǎn)作為職工福利發(fā)放的M產(chǎn)品的成本,M產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為0.15萬(wàn)元。
(6)6月20日,分配職工福利費(fèi)。
(7)6月25日,購(gòu)買一批日用品作為福利發(fā)放給職工,簽發(fā)支票支付價(jià)款10萬(wàn)元和稅款1.3萬(wàn)元。
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2022-03-30
"1. 東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019 年 4 月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)購(gòu)進(jìn) A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目,稅控發(fā)票注明價(jià)款 800 000 元,增值稅稅額 104 000 元
(2)購(gòu)進(jìn) B 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目,稅控發(fā)票注明價(jià)款 300 000 元,增值稅稅額 39 000 元
(3)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目,關(guān)稅完稅價(jià)格 1 000 000 元,取得了海關(guān)
開具的增值稅專用繳款書,關(guān)稅率 20%。
加工費(fèi),取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。
(5)銷售車床 20 臺(tái),取得不含稅收入 4
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2023-03-14
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬(wàn)元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬(wàn)元;(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬(wàn)元(不含增值稅),折扣額20萬(wàn)元,開在同一張發(fā)票金額欄上; (3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬(wàn)元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票; (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬(wàn)元(同類不含稅售價(jià));(5)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬(wàn)元,用于翻修辦公樓;(6)當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬(wàn)元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%; 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
我提問:我單位是增值稅一般納稅人,平常開具17%專票,現(xiàn)客戶要求開具11%專票,稅控盤上沒有這個(gè)稅率,我該怎么給他開
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2016-09-26
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