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季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開(kāi)了70萬(wàn),普票開(kāi)了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開(kāi)了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開(kāi)的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),有朋友轉(zhuǎn)進(jìn)一筆25萬(wàn)錢,然后我們收取稅點(diǎn)后取出給他們24萬(wàn),怎么做帳
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2021-10-06
老師我開(kāi)給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅,還是說(shuō)3個(gè)點(diǎn)的全都不能抵扣
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2020-09-28
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計(jì)算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類 還有就是菜好多沒(méi)用完
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2021-05-11
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
老師好。請(qǐng)問(wèn)退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
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2021-01-09
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開(kāi)票收入8000元,未開(kāi)票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開(kāi)票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒(méi)有銷項(xiàng),首次購(gòu)買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
1/557
2016-06-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測(cè)到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
1/1823
2020-07-01
公司購(gòu)買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
1/1591
2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?,F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒(méi)提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
1/495
2021-06-02
增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫
1/1764
2022-03-02
我是小規(guī)模 6月份申報(bào)增值稅 季報(bào) 小于30萬(wàn) 需要填報(bào) 增值稅減免稅明細(xì)表嗎?我只填報(bào)了主表
1/1009
2019-08-13
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
1/1491
2018-05-29
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來(lái)的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來(lái)的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
2/829
2017-02-21