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1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
建筑業(yè):有簡易計稅項目,有一般計稅項目,2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項目所在地已預(yù)繳掉,增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當(dāng)月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細(xì)表如何填寫
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2017-07-17
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補申報增值稅申報表時,誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報表,計算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報嗎?這個負(fù)數(shù)金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會自動彈出嗎
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2023-03-13
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
?老師,申報增值稅時,報表中有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表填列的問題:本人初學(xué)者,請問下老師為什么我申報表上應(yīng)納稅額算出來是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報表。
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2020-04-21
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務(wù)費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
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