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公司被查出2016年12月的一張進項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務(wù)費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
外貿(mào)企業(yè)認證了進項發(fā)票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
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2018-06-19
這個表怎么填啊,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)
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2022-04-08
?想問在增值稅繳納申報表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報增值稅申報表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
2/1062
2020-07-01