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您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數據,請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
小規(guī)模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
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2021-07-05
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進商品項為增值稅專用發(fā)票,購進的進項不允許抵扣,我填增值稅申報表,表2時,要把不能抵扣的進項稅填到哪一項中啊
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2019-10-21
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
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2021-10-19
增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期 實際抵減稅額應等于主表第23行“應納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應納增值稅減征額”填列“稅控設備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
老師,留抵稅額在附表申報表該怎么填寫才能主表中體現會扣除呢?
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2022-03-06
請問老師,金稅盤申報減免應填入哪個報表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項負數,填增值稅申報表時,應該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
增量留抵退稅在附表二填了,主表應該怎樣填寫
1/1764
2022-03-02
老師,在填增值稅申報時,本月沒有銷項,首次購買的稅盤費用可以不做處理,等到下個月有銷項再填入申報表中呢?
1/557
2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報表期初數據,是怎么回事?更新了也還是不行
1/1823
2020-07-01
公司購買了保本型的理財產品,獲得了收益,申報增值稅時,怎么填申報表?
1/1591
2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉成內銷?,F在要增值稅申報。不懂得申報。要怎么填寫。很急。因為是所屬期7月份就要申報?,F在要改七月份的申報表。忘老師給予急回復。謝謝
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2020-01-11
老師,上個月認證了,但是申報增值稅沒提數,我下個月可以在申報表上期已認證本期抵扣欄把上月未抵扣的數補上嗎
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2021-06-02
上傳什么?申報表也要上傳?比如像附列資料表哪上傳?
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2021-02-13
請問上月我申報納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報為啥稅務打電話要交增值稅附加?上月有銷項?
1/425
2019-10-29
小規(guī)模納稅人第一次季報,發(fā)現沒有增值稅申報表正常嗎,可以不申報增值稅嗎
1/716
2021-04-07
財務報表網上申報的時候,不小心把該寫到期末余額的數字寫到了年初余額上,且已經申報了,增值稅報表就無法0申報了,現在的情況下該怎么調整增值稅報表申報才能成功呢?
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2017-08-15