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您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購(gòu)買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測(cè)到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購(gòu)買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?,F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
增值稅申報(bào)是0,附加稅需要申報(bào)嗎
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2021-10-19
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會(huì)給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會(huì)給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會(huì)虧損,還會(huì)賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
上傳什么?申報(bào)表也要上傳?比如像附列資料表哪上傳?
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2021-02-13
老師,報(bào)稅盤交費(fèi),填增值稅哪幾張表,我知道表四,還有哪張,申報(bào)不
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2019-10-07
我想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表在系統(tǒng)里怎么添加這張表
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2020-08-13
增值稅一般納稅人國(guó)稅申報(bào)時(shí)不用填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
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2018-06-14
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思?未開具發(fā)票的銷售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒有超過(guò)30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅,附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算? 如何判斷有沒有差額征收?
1/2685
2019-12-28