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你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開(kāi)票,我們沒(méi)有記賬,也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購(gòu)買(mǎi)方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn),這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬意識(shí),故沒(méi)有請(qǐng)代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報(bào)表保留不完整,這種情況可以補(bǔ)記賬嗎?
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2021-02-18
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開(kāi)為5個(gè)點(diǎn),9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一,為什么要把銷(xiāo)售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷(xiāo)售額”那一欄,而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”那一欄?
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2017-08-11
老師,在1月份有比需要交納的增值稅500元,在2月份扣款成功,2月份根據(jù)銀行做了筆:借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500,貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢?
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2019-10-05
你好,我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額?
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2020-03-17
您好,個(gè)體工商戶(hù)季銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元,在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填22750元,那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎?
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2020-07-06
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,月收入12萬(wàn),是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
預(yù)收一年租金50萬(wàn),一次性開(kāi)具發(fā)票,入賬為借銀行,貸預(yù)收,貸應(yīng)交增值稅,之后每月確認(rèn)收入,借預(yù)收,貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月,為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),收入和增值稅額不匹配,怎么辦?
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2019-12-16
老師,我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)累計(jì)銷(xiāo)售額+增值稅納稅申報(bào)表(一般人)累計(jì)銷(xiāo)售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷(xiāo)售額,會(huì)有問(wèn)題嗎?還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷(xiāo)售額加到一般納稅人申報(bào)表中?
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2022-03-21
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,國(guó)際貨運(yùn)代理,享受增值稅免稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄,小微企業(yè)免稅還是出口免稅,謝謝
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2025-04-14
老師你好,主體是私募管理人(小規(guī)模),發(fā)布一只證券投資基金,已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng),截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表,主要數(shù)據(jù):不含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度,是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎? 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅,不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第10欄,則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入(不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第1欄),應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2020-04-13
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來(lái)的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了,25057.41是銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)下填寫(xiě)12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無(wú)票收入上去,如果1月補(bǔ)開(kāi)這張發(fā)票的話(huà)申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開(kāi)票多少含稅銷(xiāo)售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶(hù)
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2021-07-15