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申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問(wèn)題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說(shuō)14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒(méi)有免稅銷售額,怎么感覺(jué)好復(fù)雜
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2023-11-10
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和增值稅一樣每月都要申報(bào)么?都是直接導(dǎo)入的。
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2019-03-26
小規(guī)模增值稅,除了第一個(gè)申報(bào)表,還有三張表要填嗎?什么情況下要填?
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2020-04-01
填增值稅申報(bào)表時(shí),填成品油那張表的時(shí)候,潤(rùn)滑脂屬于哪個(gè)油品型號(hào)
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2018-10-15
稅控服務(wù)費(fèi)抵稅是填哪個(gè)表,新版系統(tǒng)沒(méi)有《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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2019-03-04
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
老師好!如果公司只發(fā)生一筆金稅盤購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù);申報(bào)增值稅的時(shí)候;只需在附表四和免稅明細(xì)里面申報(bào)填寫就行吧;等以后月份需要交稅的時(shí)候在做其他表的抵減申報(bào)對(duì)嗎
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2019-09-29