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用股利增長模型法求留存收益資本成本公式,如果是固定增長模式,分子上是不是用基期股利*1+增長率
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2019-04-10
老師 請(qǐng)問這里的預(yù)征率預(yù)繳增值稅如何計(jì)算的?還有這里預(yù)收的款里有增值稅金額為何不是應(yīng)交增稅?
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2019-04-26
單位收入有稅率3%的,有稅率5%的租金收入,如果兩項(xiàng)合計(jì)收入 超過9萬,但其中稅率5%的收入低于9萬,稅率為5%的收入可不可以免征增值稅那
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2017-07-16
某公司普通股目前的股價(jià)10元/股 籌資費(fèi)用率為4% 股利固定增長率3% 所得稅稅率25% 預(yù)計(jì)下次支付的每股股利2元 則該公司普通股資本成本率為多少
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2021-05-15
A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷售無形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.向B公司采購甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900000元,增值稅117000元;另有運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元。發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2023-12-03
我做外賬,營改增前推算當(dāng)月最低認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅=銷售收入X(稅率-稅負(fù))X(1 稅率)/稅率,現(xiàn)在我公司有17%、11%的稅率,問怎么推算當(dāng)月最低認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-08-04
該公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加稅率為3%,所得稅稅率為25% 原材料采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出材料采用先進(jìn)先出法
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2021-12-27
不是說當(dāng)流動(dòng)比率大于1時(shí),流動(dòng)比率分子和分母同時(shí)減少(增加)一個(gè)相同的數(shù)額時(shí),流動(dòng)比率將變大(變?。?,選項(xiàng)A正確,那選擇流動(dòng)比率降低也是對(duì)的了?
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2022-03-23
甲商店(增值稅一般納稅人)有金銀銷售資質(zhì),2018年12月銷售金項(xiàng)鏈100條,其中有50條屬于直接銷售另外50條采取以舊換新方式銷售,已知每條新項(xiàng)鏈的含稅銷售價(jià)格為2320元,收取的每條舊項(xiàng)鏈作價(jià)1160元,則該商店銷售金項(xiàng)鏈務(wù)相應(yīng)的消費(fèi)稅稅額為多少元。(已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%)
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2022-12-30
個(gè)人去稅局代開勞務(wù)票,印花稅稅率是多少?還有增值稅一個(gè)月不超過10萬是不是也免呢?
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2020-02-03
我們公司是商貿(mào)企業(yè),稅負(fù)率大概是1個(gè)點(diǎn),今年8月底成立的,9月份因?yàn)橹挥袖N項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),10月初申報(bào)時(shí)交了52877元增值稅,到12月份為止收入總和是2565699.51元,這個(gè)月認(rèn)證完后還有27256元留抵下年度,整年的稅負(fù)率是不是用實(shí)際交的稅52877元/2565699.51元,還是(52877-27256)/2565699.51元?我們公司現(xiàn)在成本利潤率3個(gè)點(diǎn)左右,如果按照利潤率來算稅負(fù),我們公司根本只達(dá)到0.46%的稅負(fù)率,這個(gè)月利潤率要怎么調(diào)整賬才會(huì)更平?
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2016-12-27
單位要有出口業(yè)務(wù),生產(chǎn)企業(yè),材料內(nèi)購,產(chǎn)品部分出口,是不是出口的價(jià)值國家不上增值稅,還按價(jià)值退稅率退稅,可抵內(nèi)銷稅額
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2018-10-15
單位要有出口業(yè)務(wù),生產(chǎn)企業(yè),材料內(nèi)購,產(chǎn)品部分出口,是不是出口的價(jià)值國家不上增值稅,還按價(jià)值退稅率退稅,可抵內(nèi)銷稅額
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2018-10-15
老師,沒達(dá)30萬收入,減免增值稅是填的按3%的,是不是不對(duì)呀,還是要填減免2%稅率吧?
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2020-07-01
營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表,其他建筑業(yè),增值稅率有3的有11的稅率,應(yīng)該怎么選呢,還有本期應(yīng)扣除金額出是否能填寫上期退票應(yīng)抵扣的稅額
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2017-03-07
某外貿(mào)公司,從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,到岸價(jià)格為兩千萬,同期又以三千萬出售給國內(nèi)某商場,商場零售價(jià)合計(jì)款為四千萬,關(guān)稅稅率40%,增值稅13%,消費(fèi)稅15%,計(jì)算該外貿(mào)公司和商場各應(yīng)繳納的關(guān)稅,消費(fèi)稅,增值稅?
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2022-04-04
一家公司自己有養(yǎng)殖基地,自己養(yǎng)殖自己加工麝香,一年銷售2.9億,請(qǐng)問該企業(yè)增值稅和所得稅稅率是?
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2020-03-24
單位要有出口業(yè)務(wù),生產(chǎn)企業(yè),材料內(nèi)購,產(chǎn)品部分出口,是不是出口的價(jià)值國家不上增值稅,還按價(jià)值退稅率退稅,可抵內(nèi)銷稅額
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2018-10-15
請(qǐng)問企業(yè)營業(yè)收入增長幅度小于營業(yè)成本,增收不增利,利潤在下降,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低,為什么
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2024-01-02
分錄部分 1購進(jìn)葡萄酒加工設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5 萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 2將自產(chǎn)的1噸葡萄酒作為福利發(fā)放給職工個(gè)人,這臺(tái)葡萄酒的的成本為36萬元,假設(shè)該類葡萄酒不存在同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。已知:1增值稅稅率13%、該公司適用的葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%; 葡萄酒成本利潤率為5%, 不征消費(fèi)稅的商品成本利潤率為10%
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2024-03-04