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往來款做了借款協(xié)議,那個(gè)利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2019-08-21
老板從公司基本戶轉(zhuǎn)了一點(diǎn)錢在他個(gè)人賬戶上,備注寫了:備用金??梢越瑁浩渌麘?yīng)收款—備用金 貸:銀行存款么
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2020-01-06
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時(shí),我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對(duì)外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請(qǐng)問我公司可以對(duì)該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
老師,請(qǐng)問公司基本戶如果收到利息時(shí):借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息100,如果付利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息50 貸:銀行存款,請(qǐng)問科目和記的金額方向?qū)幔?/span>
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2020-05-12
回購會(huì)引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會(huì)引起資本公積變化呢
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2024-05-23
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長期借款嗎 計(jì)提利息分錄怎么做
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2019-08-02
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動(dòng)該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場(chǎng)含增值稅售價(jià)為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格其成本利潤率為5%。 試計(jì)算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
實(shí)收資本變更,一進(jìn)一出股權(quán)變化,總資本沒有變化要交印花稅嗎 審計(jì)人員
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2019-03-29
老師,前任會(huì)計(jì)有筆帳看不明白,麻煩老師解答一下。合作社收購社員的葡萄借:庫存商品-葡萄 貸:其他應(yīng)付款 -成員 然后合作社替成員代墊了化肥 借:其他應(yīng)收款-成員 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱 這個(gè)月支付了化肥款,讓我直接沖成員的貨款,這個(gè)分錄要怎么了。我想了半天都沒想明白。
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2021-10-08
沖減股本溢價(jià)后為什么不用加上題目中股本溢價(jià)的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價(jià)1780(2000-220)
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2023-03-28
如果購入的配件和材料用于大型設(shè)備或者對(duì)設(shè)備性能有較大改善,且金額較大,需要資本化,那么應(yīng)計(jì)入“固定資產(chǎn)” 超過多少要資本化?
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2024-03-22
老師,我們公司有個(gè)人是我們的股東,但是沒有寫進(jìn)公司章程,他打進(jìn)的錢我一直做的是借款,我想到時(shí)候?qū)戇M(jìn)公司章程后,再將借款轉(zhuǎn)做股本,但是這次他將打錢的用途寫成了股本金,我該怎么處理 啊 鄒老師,我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
1、廣告費(fèi),分錄:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)支出,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應(yīng)收賬款,貨:應(yīng)交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應(yīng)交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項(xiàng)目經(jīng)理,支付款項(xiàng) (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
購進(jìn)貨物借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品猶豫貨品我們不滿意退給售貨方收回貨款怎么做分錄借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?
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2019-02-01
財(cái)務(wù)利息資本化部分的在建工程在轉(zhuǎn)固后這個(gè)利息資本化是不是得結(jié)束?
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2019-11-28
老板用他另一個(gè)公司收到的承兌匯票付了本公司的賬款,能做賬等于借老板錢付貨款嗎?
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2019-01-07
老師 您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問題。高新技術(shù)企業(yè)要設(shè)置“研發(fā)支出”科目,研發(fā)支出應(yīng)該是屬于成本類一級(jí)科目吧,下面要設(shè)置“研發(fā)支出-資本化支出”“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”,當(dāng)月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面了,那資本化支出怎么辦?一直掛著么?如果一直掛著,在報(bào)表里怎么體現(xiàn)那個(gè)數(shù)呢?謝謝
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2016-11-21
開發(fā)公司將借款利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,有本年度也有上年度的,如何沖賬?
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2021-10-09