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本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
因?yàn)榻杩顚?dǎo)致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
公司第一筆投資款走的是借庫存現(xiàn)金,貸實(shí)收資本。今年又一筆投資款,是借銀行存款,是直接貸實(shí)收資本還是先貸其他應(yīng)付款,然后再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本?
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2017-05-27
老師,我們公司有個(gè)人是我們的股東,但是沒有寫進(jìn)公司章程,他打進(jìn)的錢我一直做的是借款,我想到時(shí)候?qū)戇M(jìn)公司章程后,再將借款轉(zhuǎn)做股本,但是這次他將打錢的用途寫成了股本金,我該怎么處理 啊 鄒老師,我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
作為銀行的其他應(yīng)付款,可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
加入公司缺錢了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒要求說算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請問我公司可以對該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
回購會(huì)引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會(huì)引起資本公積變化呢
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2024-05-23
沖減股本溢價(jià)后為什么不用加上題目中股本溢價(jià)的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價(jià)1780(2000-220)
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2023-03-28
實(shí)收資本變更,一進(jìn)一出股權(quán)變化,總資本沒有變化要交印花稅嗎 審計(jì)人員
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2019-03-29
老師,前任會(huì)計(jì)有筆帳看不明白,麻煩老師解答一下。合作社收購社員的葡萄借:庫存商品-葡萄 貸:其他應(yīng)付款 -成員 然后合作社替成員代墊了化肥 借:其他應(yīng)收款-成員 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱 這個(gè)月支付了化肥款,讓我直接沖成員的貨款,這個(gè)分錄要怎么了。我想了半天都沒想明白。
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2021-10-08
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動(dòng)該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價(jià)為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格其成本利潤率為5%。 試計(jì)算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長期借款嗎 計(jì)提利息分錄怎么做
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2019-08-02
你好,入庫的時(shí)候成本會(huì)計(jì)做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時(shí)扣了費(fèi)用400會(huì)計(jì)怎么做分錄
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2021-03-26
老師這個(gè)為何是長期借款?是因?yàn)榭缒甓葐?不是預(yù)收賬款什么的
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2016-10-20
老板用他另一個(gè)公司收到的承兌匯票付了本公司的賬款,能做賬等于借老板錢付貨款嗎?
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2019-01-07
現(xiàn)在查環(huán)保,企業(yè)的整改綠化費(fèi)用怎么做分錄
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2017-05-18
老師您好,請問用銀行存款支付3萬元的外包安裝工資款,上月已入賬,估賬分錄為:借:營業(yè)成本3萬,貸:預(yù)付賬款3萬 借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬 ,憑證后面附:銀行付款回單,沒有收到發(fā)票 但是這樣我發(fā)現(xiàn)賬本上的借方余額還多記了3萬,請問我現(xiàn)在需要怎么沖減借方多記的3萬?
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2021-09-06