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老師您好!我突然發(fā)現(xiàn)個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,把本來(lái)應(yīng)該只能扣除個(gè)人部分交的五險(xiǎn)一金填成了單位繳納的金額。請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整。都沒(méi)有超過(guò)免征額。這個(gè)問(wèn)題嚴(yán)重嗎?我賬目上又都做對(duì)了。只是個(gè)稅申報(bào)填錯(cuò)了。
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2019-07-26
一季度開(kāi)票開(kāi)了28萬(wàn),我應(yīng)交個(gè)人所得稅交多少。
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2019-09-26
老師,本季度所得稅預(yù)交,上一年底有虧損,彌補(bǔ)虧損是這個(gè)季度申報(bào)就可以彌補(bǔ)嗎?還是要年末匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)
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2024-04-16
二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí),二季度又新增了固定資產(chǎn),要一次性扣除,在填寫時(shí)需要在一季度的基礎(chǔ)上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額,可是這樣一來(lái),原來(lái)一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額,在一季度所得稅預(yù)繳填寫時(shí)扣除了,現(xiàn)在二季度申報(bào),又扣除了一季度的,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填,
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2021-07-14
個(gè)體戶2021年4月份注冊(cè)的,報(bào)了2021年第二、第三、第四季度的經(jīng)營(yíng)所得(查賬征收),現(xiàn)在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的年度匯繳申報(bào),點(diǎn)進(jìn)去收入成本那沒(méi)數(shù)據(jù),修改也只能改成本的數(shù)據(jù),這要怎么處理?圖三是第四季度報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得的數(shù)據(jù)
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2022-02-21
成本核算是怎麼做的,會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表裏面的嗎
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2017-10-06
企業(yè)制度下,每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅
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2016-06-21
今年查賬發(fā)現(xiàn)在2018年預(yù)扣個(gè)人所得稅的時(shí)候多預(yù)扣了幾毛錢,當(dāng)時(shí)因?yàn)閷?duì)方要離職才預(yù)扣的。經(jīng)過(guò)溝通,對(duì)方不要這幾毛錢了,我今年進(jìn)行調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是需要轉(zhuǎn)入以前年度損益。是今年才發(fā)現(xiàn)的,一直掛著應(yīng)交上面
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2021-12-02
老師,公司為一般納稅人,2019-2022年利潤(rùn)為-300萬(wàn),2023年1-3月利潤(rùn)為-10萬(wàn),2023年4-6月利潤(rùn)為20萬(wàn),申報(bào)季報(bào)“企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)”表時(shí),自動(dòng)帶出“減:彌補(bǔ)以前年度虧損 20萬(wàn)”,故本季不用交企業(yè)所稅稅。那賬務(wù)上需對(duì)利潤(rùn)20萬(wàn)做處理嗎?
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2023-07-14
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳表,我是用季度利潤(rùn)表來(lái)填列的,比如申報(bào)第三季度的,是按照本年累計(jì)這一列填寫申報(bào)嗎?
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2022-12-09
老師,比如我們1季度利潤(rùn)總額虧損3000,2季度利潤(rùn)總額盈利4000,我計(jì)提所得稅是按2季度計(jì)提4000*0.05=200,但是我報(bào)送企業(yè)A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)利潤(rùn)總額是全年累計(jì)數(shù)1000,所得稅是1000*0.05=50,這樣會(huì)不會(huì)形成差異?。?/span>
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2023-07-12
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得季度申報(bào),應(yīng)納稅所得額達(dá)到多少就要繳稅?
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2021-07-08
每季度填寫所得稅申報(bào)表時(shí)預(yù)交10%所得稅,成本如何計(jì)算填列?
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2019-08-02
請(qǐng)教老師: 我司支付給個(gè)人的費(fèi)用,但是對(duì)方不能給我提供發(fā)票,如果在這種情況下,我司年度匯算清繳除了要把這筆費(fèi)用剔除出來(lái)之外,是不是還需要為個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅?
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2020-05-26
請(qǐng)問(wèn)老師,我是合伙企業(yè),現(xiàn)在要申報(bào)19年度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,最終調(diào)整后的納稅所得是100萬(wàn),因?yàn)槲业姆峙浔壤?.5%,同時(shí)我還有6萬(wàn)的扣除,這樣算下來(lái)當(dāng)年還有5.5萬(wàn)的虧損,那這個(gè)虧損金額可以作為我下一年度的彌補(bǔ)以前年度虧損基數(shù)嗎?
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2020-03-27
第一二季度繳納企業(yè)所得稅。第三季度是負(fù)數(shù)。不用繳納。之前多交完申請(qǐng)退稅還是等年度匯算清繳再說(shuō)
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2019-10-15
老師好!個(gè)體戶的一般納稅人,每個(gè)月我們交的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,需要做年度匯算清繳嗎?
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2020-02-11
老師,我們?nèi)ツ晟陥?bào)個(gè)稅,現(xiàn)在稅務(wù)老師要求我們減一個(gè)人下來(lái),就要補(bǔ)所得稅,去年的賬我們改不了了,賬上我可以在今年做以前年度損益調(diào)賬嗎
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2021-11-18
老師甲發(fā)代發(fā)的工資由誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅
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2023-03-14