国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時,二季度又新增了固定資產(chǎn),要一次性扣除,在填寫時需要在一季度的基礎上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額,可是這樣一來,原來一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額,在一季度所得稅預繳填寫時扣除了,現(xiàn)在二季度申報,又扣除了一季度的,這個數(shù)據(jù)怎么填,
1/959
2021-07-14
那發(fā)票費用是什么費呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
1/741
2019-10-22
以前是每月訂了稅的一季度一交,現(xiàn)在是一年未滿30萬免稅我們一個季度才幾萬也要交個人所得稅嗎?我們是個體小店
1/365
2019-07-05
你好,我們就是四川的一般的商店,一個季度開不超30萬的發(fā)票,超過9萬就要交個人所得稅,我想知道我開了15萬交多錢的個人所得稅
1/592
2019-06-25
你好,請問一季度開普票沒超過45萬,要交個人所得稅嗎?
1/776
2022-01-27
老師個體戶的經(jīng)營所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報申報嗎?還有在申報經(jīng)營所得匯算清繳 是不想抵扣那個6萬和專項抵扣 在哪里填寫呢
1/230
2022-03-11
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費用267.06,貸:應交稅費-應交所得稅207.06 請問2016年可以這樣更正嗎? 借;以前年度損益調(diào)整267.06 貸:應交稅費-應交所得稅267.06 借;以前年度損益調(diào)整26.8貸:應交稅費-應交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借;利潤分配-未分配利潤240.4 貸;以前年度損益調(diào)整240.4
1/754
2016-07-07
老師,您好。企業(yè)所得稅季報時盈利了可以用以前年度的虧損額彌補。如果第一季度虧損了,但第二、三季度發(fā)生盈利了,在申報第二、第三季度企業(yè)所得稅時可以用以前年度的贏了彌補本季度的虧損嗎,達到本季度不交企業(yè)所得稅的效果,如果可以請問表怎么填。謝謝老師
1/45
2025-01-07
所得稅年度報表彌補以前年度虧損不出現(xiàn)數(shù)據(jù)
1/1094
2019-05-24
今年查賬發(fā)現(xiàn)在2018年預扣個人所得稅的時候多預扣了幾毛錢,當時因為對方要離職才預扣的。經(jīng)過溝通,對方不要這幾毛錢了,我今年進行調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是需要轉(zhuǎn)入以前年度損益。是今年才發(fā)現(xiàn)的,一直掛著應交上面
1/557
2021-12-02
老師,公司為一般納稅人,2019-2022年利潤為-300萬,2023年1-3月利潤為-10萬,2023年4-6月利潤為20萬,申報季報“企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)”表時,自動帶出“減:彌補以前年度虧損 20萬”,故本季不用交企業(yè)所稅稅。那賬務上需對利潤20萬做處理嗎?
2/278
2023-07-14
老師,2018年的績效獎沒提取發(fā)放,在2019年提取發(fā)放的,那么在所得稅年度申報時,需要調(diào)整嗎
2/384
2019-05-28
請教下本年第二季度申報企業(yè)所得稅系統(tǒng)里可否填寫上一年的彌補虧損的數(shù)的?
1/529
2019-06-13
老師,如果14年開辦的企業(yè)沒有業(yè)務就發(fā)生了一些開辦費用,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時,企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單填報的是不是就選擇企業(yè)基礎信息表,申報表和期間費用明細表就可以了吧
1/933
2016-05-24
老師 個人所得稅app里 顯示[您已在經(jīng)營所得匯算清繳中填報了“減除費用”,不可重復扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報,可先更正經(jīng)營所得申報,否則上述項目將默認為0。] 這個要如何更改
1/4269
2022-03-18
2018年缺的成本發(fā)票,年度利潤比較大,今年5月份才把成本發(fā)票開回來,我在申報企業(yè)所得稅年報時,如何申報?把這部分成本發(fā)票如何沖減去年的利潤,少交企業(yè)所得稅。謝謝。
2/668
2019-05-24
2018年匯算清繳需要補企業(yè)所得稅239.42元,怎么做賬,2018年度財務報表申報的時候需要把補繳的企業(yè)所得稅調(diào)進報表嗎?
1/1172
2019-04-01
在申報2023年第一季度所得稅時,凈利潤是10000元,本期應納所得稅額是500元,但以往年份虧損10萬元,為什么沒有抵減的呢?
2/232
2023-04-15
老師,我們?nèi)ツ晟陥髠€稅,現(xiàn)在稅務老師要求我們減一個人下來,就要補所得稅,去年的賬我們改不了了,賬上我可以在今年做以前年度損益調(diào)賬嗎
2/522
2021-11-18
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報預繳表,我是用季度利潤表來填列的,比如申報第三季度的,是按照本年累計這一列填寫申報嗎?
3/645
2022-12-09