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2015年度匯算清繳的申報(bào)表多計(jì)費(fèi)用,2016年匯算清繳時(shí)在哪個(gè)里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額),是嗎?,如果是的話(huà),2016年虧損,是否可以與這項(xiàng)抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
二季度申報(bào)收入產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,年底匯算清繳,屬于虧損,之前申報(bào)的企業(yè)所得稅還用交嗎,還是直接匯算,不用交了。
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2019-12-09
商貿(mào)一般納稅人的新辦企業(yè),2016一直零申報(bào),沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),所有的數(shù)據(jù)都是零,所得稅匯算清繳需要填幾張表?
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2017-05-08
年度匯算清繳的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有扣除,我現(xiàn)在要調(diào)整,補(bǔ)充申報(bào)企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬呀
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2016-11-10
稅務(wù)總局公告(2021)7號(hào),房地產(chǎn)企業(yè)未完工產(chǎn)品計(jì)稅毛利率調(diào)整10月1日起執(zhí)行,所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計(jì)算嗎?
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2022-04-07
老師,我們有個(gè)子公司一直零申報(bào),要注銷(xiāo),稅務(wù)上說(shuō)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào),是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)在出份企業(yè)所得稅報(bào)告收費(fèi)是按企業(yè)收入百分之幾來(lái)收的,全年開(kāi)票收入3萬(wàn)元。如果出報(bào)告太概多少錢(qián)。
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2020-03-23
老師我公司去年年末賬上虧損20萬(wàn)不用交企業(yè)所得稅,本月有利潤(rùn)14萬(wàn)全年利潤(rùn)7萬(wàn),現(xiàn)在這情況到6月底要繳企業(yè)所得稅不?是要低掉去年虧損 的才交還是有利潤(rùn)就交呢?謝謝!
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2019-06-06
企業(yè)所得稅全額扣除里面的社保扣除是五險(xiǎn)一金,還是三險(xiǎn)一金?
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2020-02-29
老師,請(qǐng)問(wèn)年會(huì)抽獎(jiǎng)現(xiàn)金可以放入全年一次性獎(jiǎng)金收入的這個(gè)范圍嗎?全年一次性獎(jiǎng)金收入是否可以遞減企業(yè)所得稅?
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2020-02-27
老師企業(yè)所得稅這個(gè)表是填寫(xiě)這全年的還是一季度的數(shù)呢
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2020-01-13
第四季度有贏利,但我全年是虧損的,要交企業(yè)所得稅嗎??
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2019-01-14
一季度的企業(yè)所得稅是2萬(wàn)多 但就去年看來(lái)全年的營(yíng)業(yè)是虧損的 就想這個(gè)今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
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2017-04-07
就是第四個(gè)季度,我那個(gè)企業(yè)所得稅那塊兒填錯(cuò)了第四個(gè)季度,不是應(yīng)填全年的呢,我只填第四季度了第四個(gè)季度是贏利的交了3000多塊錢(qián)稅錢(qián)現(xiàn)在如果要改的話(huà),不就得加上第三個(gè)季度的,但是第三個(gè)季度加上的是賠錢(qián)的現(xiàn)在第四個(gè)季度,如果要改的話(huà),怎么改呢?現(xiàn)在意思就想交了就交了,也不用退錢(qián),也不用補(bǔ)錢(qián),看看怎么能調(diào)平
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2020-05-23
各位老師好,請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,公司組織員工去爬山,還有公司滿(mǎn)周年自己舉辦活動(dòng)慶祝,這些費(fèi)用能夠抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是都要全額調(diào)增呢
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2016-01-27
老師,我們是屬于企業(yè)孵化園做運(yùn)營(yíng)的,學(xué)校轉(zhuǎn)了一筆款給我們,我們也已經(jīng)全部開(kāi)票了,但是這比款是用于全年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,目前想少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,要怎么處理呢
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2020-05-14
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不用考慮財(cái)務(wù)報(bào)表層次的嗎?
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2022-04-03
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險(xiǎn)一金”專(zhuān)項(xiàng)扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入30000元(李女士為獨(dú)生子女,父母年滿(mǎn)60周歲,無(wú)其他專(zhuān)項(xiàng)附加扣除;一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法)。(2)受 A 公司邀請(qǐng)為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元; (3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報(bào)紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場(chǎng)中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品500元。 三、實(shí)驗(yàn)要求 (1)分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額; (2)計(jì)算李女士2021年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
所得稅匯算清繳的時(shí)候有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出一萬(wàn)多稅局說(shuō)要調(diào)增交稅我們享受小微企業(yè)減免,利潤(rùn)永總和是49萬(wàn)多,不超過(guò)50萬(wàn)但是調(diào)增營(yíng)業(yè)外支出后就超過(guò)了。之前減免要補(bǔ)上稅能不能把利潤(rùn)表費(fèi)用增加點(diǎn)減少利潤(rùn)總和,
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2018-05-22