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老師好,第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,工資薪金支出稅收金額是填2019年度實際發(fā)放金額嗎,那計提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
老師您好,我想問問現(xiàn)在出份企業(yè)所得稅報告收費(fèi)是按企業(yè)收入百分之幾來收的,全年開票收入3萬元。如果出報告太概多少錢。
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2020-03-23
老師我公司去年年末賬上虧損20萬不用交企業(yè)所得稅,本月有利潤14萬全年利潤7萬,現(xiàn)在這情況到6月底要繳企業(yè)所得稅不?是要低掉去年虧損 的才交還是有利潤就交呢?謝謝!
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2019-06-06
企業(yè)所得稅全額扣除里面的社??鄢俏咫U一金,還是三險一金?
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2020-02-29
老師,請問年會抽獎現(xiàn)金可以放入全年一次性獎金收入的這個范圍嗎?全年一次性獎金收入是否可以遞減企業(yè)所得稅?
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2020-02-27
老師企業(yè)所得稅這個表是填寫這全年的還是一季度的數(shù)呢
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2020-01-13
第四季度有贏利,但我全年是虧損的,要交企業(yè)所得稅嗎??
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2019-01-14
一季度的企業(yè)所得稅是2萬多 但就去年看來全年的營業(yè)是虧損的 就想這個今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
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2017-04-07
就是第四個季度,我那個企業(yè)所得稅那塊兒填錯了第四個季度,不是應(yīng)填全年的呢,我只填第四季度了第四個季度是贏利的交了3000多塊錢稅錢現(xiàn)在如果要改的話,不就得加上第三個季度的,但是第三個季度加上的是賠錢的現(xiàn)在第四個季度,如果要改的話,怎么改呢?現(xiàn)在意思就想交了就交了,也不用退錢,也不用補(bǔ)錢,看看怎么能調(diào)平
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2020-05-23
各位老師好,請教大家一個問題,公司組織員工去爬山,還有公司滿周年自己舉辦活動慶祝,這些費(fèi)用能夠抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是都要全額調(diào)增呢
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2016-01-27
老師,我們是屬于企業(yè)孵化園做運(yùn)營的,學(xué)校轉(zhuǎn)了一筆款給我們,我們也已經(jīng)全部開票了,但是這比款是用于全年的運(yùn)營費(fèi)用,目前想少交點(diǎn)企業(yè)所得稅,要怎么處理呢
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2020-05-14
商貿(mào)一般納稅人的新辦企業(yè),2016一直零申報,沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),所有的數(shù)據(jù)都是零,所得稅匯算清繳需要填幾張表?
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2017-05-08
年度匯算清繳的時候,營業(yè)外支出沒有扣除,我現(xiàn)在要調(diào)整,補(bǔ)充申報企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬呀
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2016-11-10
稅務(wù)總局公告(2021)7號,房地產(chǎn)企業(yè)未完工產(chǎn)品計稅毛利率調(diào)整10月1日起執(zhí)行,所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎?
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2022-04-07
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險一金”專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨(dú)生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨(dú)計稅方法)。(2)受 A 公司邀請為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元; (3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場中獎獲得獎品500元。 三、實驗要求 (1)分項計算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額; (2)計算李女士2021年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
老師,符合小微企業(yè)條件的,是不是要去稅務(wù)局認(rèn)定?我們公司完全符合,為什么在做所得稅匯算清繳時,不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率?
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2023-03-16
2015年度匯算清繳的申報表多計費(fèi)用,2016年匯算清繳時在哪個里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
1/191
2023-09-07
所得稅匯算清繳的時候有個營業(yè)外支出一萬多稅局說要調(diào)增交稅我們享受小微企業(yè)減免,利潤永總和是49萬多,不超過50萬但是調(diào)增營業(yè)外支出后就超過了。之前減免要補(bǔ)上稅能不能把利潤表費(fèi)用增加點(diǎn)減少利潤總和,
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2018-05-22
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿,申報之后,我們保存申報主表是,備注的名稱,是2021年匯算清剿,還是2022年匯算清繳?
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2023-03-17