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公司購入酒,供應(yīng)商非一般納稅人,供應(yīng)商可以去稅務(wù)局代開17%稅率的增值稅發(fā)票嗎?
3/1000
2017-02-17
個(gè)人租房給公司辦公用,個(gè)人代開發(fā)票幾個(gè)點(diǎn),個(gè)人需要承擔(dān)增值稅跟個(gè)人所得稅嗎?
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2020-12-24
在嗎,小規(guī)模納稅人代開專票已經(jīng)交了稅錢,申報(bào)增值稅時(shí),怎么還有本期應(yīng)納稅額呢
1/482
2020-07-07
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,是不是也免征了教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
1/1395
2020-12-03
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
2/679
2016-10-23
請問代扣代繳個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入,繳納增值稅和所得稅?
2/1833
2019-04-30
2020年1月5號(hào)代開的票,這個(gè)月申報(bào)的增值稅還算進(jìn)去嗎?截止日期是整個(gè)月,還是半個(gè)月?
1/585
2020-01-08
代開增值稅個(gè)繳納款申報(bào)下次再用還需要重新申報(bào)嗎?還是申報(bào)一次以后一直用
1/486
2019-12-25
請問我公司是國際貨運(yùn)代理免稅的,九月份把賬上一輛車賣掉后產(chǎn)生的增值稅是單獨(dú)交的吧?
1/592
2018-10-26
國稅代開了這個(gè)月10000,增值稅已交,需要交地稅嗎?就是代開的交了國稅,地稅免不免?
1/697
2017-10-07
你好,我想咨詢一下代理電信業(yè)務(wù)所得的傭金需要叫增值稅嗎
1/1003
2020-06-18
票種核定只跳出來專票,那么要什么普通發(fā)票的話,應(yīng)該怎么什么,申請那種發(fā)票種類代碼是2008版增值稅普通發(fā)票二聯(lián)還是五聯(lián),有區(qū)別嗎? 或者是可以申請核定增值稅電子普通發(fā)票嗎?
3/370
2022-02-22
買增值稅發(fā)票和賣增值稅發(fā)票哪個(gè)罪大
1/897
2015-12-24
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬元。
1/897
2022-05-29
我們是小規(guī)模納稅人,賣廢鐵給個(gè)人,開幾個(gè)點(diǎn)的普票?。渴?%嗎?另外開什么稅目呢?
1/1408
2019-12-02
企業(yè)是一般納稅人,沒有車,租車費(fèi)和用車平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票,可以認(rèn)證抵扣么?
2/1136
2018-09-23
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個(gè)政策的增值稅可以加計(jì)抵減
2/467
2019-10-16
老師好,老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào),增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對(duì)吧?
1/291
2024-04-24
請問老師,我們是一家小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目,現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢,對(duì)方把尾款全部打過來了,我們要去代開增值稅專用發(fā)票,我們是完全提供勞務(wù),所有材料對(duì)方提供,我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方要求稅率高的,他們是一般納稅人。
2/634
2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時(shí)開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)作廢,沒有開具新發(fā)票,但是稅款已經(jīng)扣除了,這部分稅款我們需要申請退稅的,請問這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬?
1/528
2019-11-05