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上個月做了一筆轉(zhuǎn)出多交的增值稅的分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費 分錄怎么寫?
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2023-01-05
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
每個月銷項大于進項我的結(jié)轉(zhuǎn)是:借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——進項稅額 借:應交稅費——銷項稅額 貸:應交稅費——未交增值稅 我想問一下如果是進項大于銷項應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2023-03-05
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發(fā)現(xiàn)了,賬務怎么處理呢?
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2022-04-13
老師,前會計1到四月結(jié)轉(zhuǎn)增值只做了借應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅這筆,進銷項都有余額,我可以在9月補做借應交稅費增值稅銷項 貸應交稅費增值稅進項,應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅清零嘛
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2021-09-30
借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額14588.18 貸:應交稅費–未交增值稅14588.18 老師你看這個分錄有錯沒的?我看他們會計是這樣做的。
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2021-05-18
留底退稅分錄這么做 借:應收留抵稅額退稅款 貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅 借:銀行存款, 貸:應收留抵稅額退稅款。 那未交增值稅不是有余額
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2022-05-05
因為月底結(jié)賬增值稅不是 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅 到了第二個月就做成 借: 應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個月結(jié)賬的 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅還在???那豈不是這個科目一直有余額存在?
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2016-10-15
由于個人失誤,造成12月份交稅20多(本來是不用交的),這個稅是造成失誤的人交的,繳稅的時候可以用營業(yè)外收入沖減嗎?借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入,可以這樣做分錄嗎?就是造成失誤的人承擔了這個費用,直接個人交了稅
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2024-01-09
銷項100,進項80,將差額20直接記入借:應交稅金――轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸,應交稅金――未交增值稅20,但銷項,進項都有余額,未結(jié)平
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2017-07-14
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補計提的企業(yè)所得稅 ,然后直到現(xiàn)在 ,應交稅費應交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù),我們應該如何處理這塊?
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2019-07-10
小規(guī)模納稅人做賬是計入應交稅費.增值稅.應交稅金,還是已交稅金都可以?
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2020-01-11
應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方科目為負數(shù),表示什么問題
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2021-06-25
老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預交增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“應交稅費——預交增值稅”,應交增值稅是負債類科目,那么一開始預交的時候,預交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預交增值稅不是應該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
應交稅費—應交增值稅和未交增值稅是一個意思嗎?這2個二級科目分別在什么情況下使用?
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2016-07-04
請問老師,我有個單位,從經(jīng)營之初起,銷項稅額和進項稅額一直沒有接轉(zhuǎn)過,能在今年一月份中把它結(jié)平嗎,12月份已經(jīng)關帳了,還有以前一直繳納的時候做的借 :應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 那個已經(jīng)稅金也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,還能把它結(jié)平
1/1453
2020-01-15
應交稅費應交增值稅和應交稅費應交所得稅要怎么填制總分類賬戶
1/1827
2020-07-05
借: 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸: 應交稅費——未交增值稅 這種分錄表示什么意思
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2019-03-14
計算交易性金融資產(chǎn)出售應交增值稅是否扣除出售時的交易費用?
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2019-09-23
某白酒廠1月份用糧食白酒10噸抵償紅星農(nóng)場大米款54000元。該糧食白酒每噸本月售價在4800~5200元之間浮動,平均銷售價格5000元/噸。10噸白酒的市價為51000元。(1)計算應交增值稅,應交消費稅;(2)寫出相關會計分錄。
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2024-06-18