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能這么做不:付款憑證:借辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
有兩筆帳之前的會計(jì)開了發(fā)票后,做會計(jì)分錄錄時(shí)直接把稅和價(jià)做在營業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理啊?
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2018-09-20
項(xiàng)目 2018年末 2019年末 2020年末 2019年度 2020年度 資產(chǎn)總額 6 480 6 520 6 980 — — 負(fù)債總額 4 080 3 720 3 780 — — 所有者權(quán)益總額 2 400 2 800 3 200 — — 分別計(jì)算2019、2020年的凈資產(chǎn)收益率、權(quán)益乘數(shù)。 請問老師,資產(chǎn)和所有者權(quán)益不是直接用當(dāng)年總額,而是要(上年+本年)/2 2019年權(quán)益乘數(shù)=[(6 480+6 520)/2]/[(2 400+2 800)/2]=2.5 2020年權(quán)益乘數(shù)=[(6 520+6 980)/2]/[(2 800+3 200)/2]=2.25
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2022-03-27
問題1:消費(fèi)稅只在一個(gè)環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的話受托方繳納的消費(fèi)稅是是直接計(jì)入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的話,那收回材料的消費(fèi)稅就計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時(shí)候消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價(jià),那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時(shí)候已經(jīng)繳納了消費(fèi)稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品和進(jìn)口非應(yīng)稅消費(fèi)品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
機(jī)械設(shè)備租賃9%專票,我找小規(guī)模代開3%專票實(shí)際花6個(gè)點(diǎn)。以合同額10萬為標(biāo)準(zhǔn),算上所有稅賦成本有多少個(gè)點(diǎn)?
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2021-10-19
外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額是50萬元,稅額是8.5,取得運(yùn)輸專用發(fā)票運(yùn)費(fèi)金額是1萬元,稅額是0.9元,本月全部領(lǐng)用,那么計(jì)算外購已稅消費(fèi)稅需要扣除的消費(fèi)稅額是多少?運(yùn)費(fèi)1萬元需要計(jì)入實(shí)木地板的成本作為已稅消費(fèi)稅的扣除金額嗎?
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2021-02-24
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)用于在建工程(廠房)。該批消費(fèi)品成本80萬元,計(jì)稅價(jià)格100萬元,增值稅稅率13%消費(fèi)稅稅率10%,講一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實(shí)際成本10萬元,計(jì)稅價(jià)格12萬元,增值稅稅率13%,在建工程成本應(yīng)增加的金額為多少?求解
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2019-11-02
我記得利潤表中的所得稅費(fèi)用可以用會計(jì)利潤總額乘以25%來驗(yàn)證做的題目金額對不對,為什么這道題目不能用這個(gè)來驗(yàn)證?還是說有什么特殊情況?
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2018-05-28
是不是待攤費(fèi)用科目取消了,一年以下的待攤費(fèi)用入預(yù)付賬款,一年以上的入長期待攤費(fèi)用
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2017-08-23
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師 進(jìn)口一個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品 完稅價(jià) 100 關(guān)稅 13 消費(fèi)稅 10 增值稅=(100+13+10)*13% 這樣嗎?
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2023-05-13
某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售A型啤酒30噸開具增值稅專用發(fā)票,金額87000元,收取不銹鋼桶押金6000元;銷售B型啤酒20噸,開具增值稅專用發(fā)票,金額56000元,收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,已知:甲類啤酒消費(fèi)稅250元/噸,乙類啤酒消費(fèi)稅220元/噸,該啤酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅 A型啤酒的每噸售價(jià)為(87000+6000/1.13)/30=3076.99(元)>3000元,適用的稅率為250元/噸; 老師,6000為啥也要算進(jìn)去,這個(gè)押金需要算消費(fèi)稅嗎,不等到確認(rèn)收不回來再交消費(fèi)稅?
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2022-08-30
老師,d選項(xiàng)有疑問,不是外購用于集體福利個(gè)人消費(fèi)這種的,應(yīng)該是進(jìn)賬稅不得抵扣,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎??這個(gè)不就是外購的自用,屬于個(gè)人消費(fèi)嘛?為啥不選呢
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2020-08-03
老師我問下這個(gè)職工福利費(fèi)不超過稅收規(guī)定14%,這個(gè)是用工資總額乘以0.14得到的金額,和這個(gè)實(shí)際發(fā)生的金額相比較去較小的金額,只要是實(shí)際發(fā)生的金額小于工資總額乘以這個(gè)0.14這個(gè)數(shù)據(jù)那就能全額扣除對嗎?
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2022-03-22
比如他明天來用他的會員卡消費(fèi)了2000同時(shí)把這個(gè)1000也消費(fèi)了就借,預(yù)收賬款——會員卡 2000 銷售費(fèi)用——贈(zèng)送 ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入2000 庫存商品——某酒 ?分錄對嗎??金額怎么寫呢?
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2017-10-10
我們公司做消防環(huán)保,安全管理,申請了政府補(bǔ)助,用來購買消防物資和安全培訓(xùn),請問這次補(bǔ)助款可以用來支付我們辦公室人員工資和辦公室房租嗎,怎么做分錄?
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2020-03-24
(3)①每條進(jìn)口卷煙判斷適用消費(fèi)稅比例稅率的價(jià)格=[(2700000 + 120000 +80000 ) /80000×(1+25%)+0.6]/( 1- 36%) = 71. 74 (元) > 70 元/條,適用的消費(fèi)稅比例稅率為56%。老師這個(gè)題0.6是哪來的?36%又是什么?
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2023-09-25
有個(gè)企業(yè)籌建時(shí)吸收很多會員預(yù)存款,承諾會員自己消費(fèi)可抵用,也可帶客人來消費(fèi)抵用,如果客人直接把款付到企業(yè)帳戶上,企業(yè)對會員的帳務(wù)處怎么做?
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2019-10-26
現(xiàn)在會計(jì)從業(yè)資格證取消了?會計(jì)從業(yè)取消了?
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2017-03-25