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老師請問一下,我每一次做這種題的時(shí)候,那個(gè)10萬到底要不要乘了,還有下面沒有湊姿率,不是用10減去2
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2021-07-24
縣城,鎮(zhèn)(消費(fèi)稅附征)、消費(fèi)稅教育費(fèi)附加、消費(fèi)稅地方教育附加這3個(gè)分別記入什么科目
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2019-07-03
車輛購置稅進(jìn)口自用的應(yīng)納稅額公式是(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*10%,題目都已知相關(guān)條件,為什么在計(jì)算計(jì)稅依據(jù)時(shí)要用到消費(fèi)稅進(jìn)口環(huán)節(jié)的租價(jià)公式?
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2023-03-17
公司新冠肺炎防疫期間發(fā)生的消毒器材、消毒液體及復(fù)工人員每天發(fā)放的口罩等費(fèi)用,能納入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?我們正在編制今年的安全生產(chǎn)投入計(jì)劃。謝謝!
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2020-02-25
將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi) 屬于增值稅的視同銷售,那么外購的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi) 為啥不屬于增值稅的視同銷售呢?
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2018-06-13
客戶問他含稅價(jià)是69994.6元在沒有進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用的情況下 一般納稅人 增值稅印花附加企業(yè)所得稅是多少 增值69994.6乘以百分之13 附加增值額成0.125 印花69994.6成萬分之五 企業(yè)所得稅69994.6減增值額減附加稅額減印花稅額乘以百分之五對不對
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2019-11-02
老師我問下這個(gè)職工福利費(fèi)不超過稅收規(guī)定14%,這個(gè)是用工資總額乘以0.14得到的金額,和這個(gè)實(shí)際發(fā)生的金額相比較去較小的金額,只要是實(shí)際發(fā)生的金額小于工資總額乘以這個(gè)0.14這個(gè)數(shù)據(jù)那就能全額扣除對嗎?
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2022-03-22
待攤費(fèi)用取消后 公司租車一個(gè)月3500一次開了21000的發(fā)票來 原來有待攤費(fèi)用的科目時(shí)是 借:待攤費(fèi)用-租車費(fèi) 21000 貸:應(yīng)付賬款-租車公司 17500 銀行存款 3500 借:管理費(fèi)用-租車費(fèi)3500 貸:待攤費(fèi)用-租車費(fèi)3500 現(xiàn)在待攤費(fèi)用科目取消了要記哪個(gè)科目
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2020-04-14
第二步求所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當(dāng)期所得稅的時(shí)候才乘所得稅稅率才對啊
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2020-03-24
請問 年初有虧損的話 需要用稅前利潤彌補(bǔ)在計(jì)算所得稅時(shí)要將虧損扣除 那在提取盈余公積時(shí)候也要用凈利潤減去虧損再乘以%嗎
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2020-08-03
老師,這題為什么要用3600減去3600除以5在乘以3呀?賬面價(jià)值這里、是不是說這賬面價(jià)值發(fā)生了變化,剩以3是因?yàn)橛昧?年的折舊
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2019-03-13
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師 進(jìn)口一個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品 完稅價(jià) 100 關(guān)稅 13 消費(fèi)稅 10 增值稅=(100+13+10)*13% 這樣嗎?
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2023-05-13
公司團(tuán)建,吃飯充值6000送700,實(shí)際消費(fèi)4000怎么做賬呢?是否是如下 借:預(yù)付賬款6000 財(cái)務(wù)費(fèi)用700 貸:銀行存款6000 營業(yè)外收入700 實(shí)際消費(fèi):管理費(fèi)用-福利費(fèi)4000 貸:預(yù)付賬款4000
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2020-07-31
老師,代理進(jìn)口,我們是收發(fā)貨人,消費(fèi)使用單位的稅款由一家物流公司墊付,稅款由物流公司付給我們,10票后物流公司又和消費(fèi)使用單位結(jié)算,這種可以嗎?
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2023-08-06
老師,我公司代理進(jìn)口,代消費(fèi)使用單位付貨款到泰國,消費(fèi)使用單位把款打到個(gè)人卡上,又從個(gè)人卡上打到我公司,摘要寫代仕梵商貿(mào)付國外釆購款,這種可以嗎?
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2023-08-08
已知高檔化妝品適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為分之15。銷售高檔香水不含增值稅價(jià)為五百萬元另收取品牌使用費(fèi)二十二點(diǎn)六萬元需要繳納的消費(fèi)
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2022-06-06
營銷方案:消費(fèi)滿20,送一張10元抵用券 預(yù)計(jì)執(zhí)行方案后銷售額會(huì)在27萬的基礎(chǔ)上提高45%(優(yōu)惠前),預(yù)計(jì)單筆消費(fèi)不超20的占15%,預(yù)計(jì)贈(zèng)送抵用券9315張,有60%當(dāng)月會(huì)使用,剩余40%的90%會(huì)過期,還有10%跨月使用,客戶使用抵用券視為折價(jià)!
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2021-12-18
我想咨詢下你,我們是珠寶零售行業(yè),但是是商場收銀,應(yīng)該是商場交消費(fèi)稅,我之前不了解,問專管員我們要不要交消費(fèi)稅,專管員最后說要交,我就去核定了消費(fèi)稅,交了1萬多的消費(fèi)稅,老板說我們這種情況不需要交消費(fèi)稅,我已遞交情況說明,希望取消稅種和退稅,專管員一直不回復(fù)怎么辦? 如果這個(gè)月不取消消費(fèi)稅,那下個(gè)月消費(fèi)稅怎么交
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2019-06-20
問題1:消費(fèi)稅只在一個(gè)環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的話受托方繳納的消費(fèi)稅是是直接計(jì)入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的話,那收回材料的消費(fèi)稅就計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時(shí)候消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價(jià),那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時(shí)候已經(jīng)繳納了消費(fèi)稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17