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如果我有280的稅盤可以減增值稅,又有開具百分之一減征額,那我怎么填報表
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2020-07-02
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬,2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬,3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬,請問A公司第一季度開具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請問購買方填報紅字信息表的時候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
老師您好,請問個人工商戶季度普票+專票收入小于30萬,代開專票在開具的時候已經(jīng)繳納了增值稅,那我四季度報稅的時候增值稅為0,城建稅和附加稅是不交稅呢,還是需要按照季度專票的增值稅來交?
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2020-01-09
老師,增值稅專用發(fā)票本月沖紅上個季度的發(fā)票,又重新開具了一張相同金額的發(fā)票,需要賬務(wù)處理嗎,增值稅報稅只反映本季度開的增值稅發(fā)票嗎,uk上看到實際銷售金額是本季度發(fā)生的,沒算上個季度沖紅的?
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2021-10-12
企業(yè)已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅,那么進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
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2019-01-04
如果我們給小規(guī)模納稅人開具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來重開?
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2016-07-26
我想請問一下,開的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個情況說明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒有時間規(guī)定?還有就是我開具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個人,個人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費用,如果要抵扣增值稅只能按60%計算,這兩種方法都是不超過當(dāng)年銷售收入的15%,對么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17
請問當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月直接就點“作廢”,對嗎?還需要其他操作嗎?跨月的發(fā)票作廢,跨年的發(fā)票怎么操作呢?求具體操作流程?增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票是一樣的操作嗎?
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2016-05-27
本月紅沖了上月1000元專票,有開了一張1000元的專票,增值稅申報表的開具專票金額是不是填0元?
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2021-11-05
貨運行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎?如果可以的話,開出的普票和專票稅點一樣嗎?
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2019-12-12
現(xiàn)在房地產(chǎn)老項目開具發(fā)票是怎么操作的?。烤褪侨绻郧笆赘犊铋_的是營業(yè)稅發(fā)票然后交房的時候開增值稅全款發(fā)票,那以前的營業(yè)稅發(fā)票怎么弄?稅金怎么繳納?
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2017-08-24
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
上月收到一份專用發(fā)票,沒入賬,這月對方開具紅字發(fā)票后重新開一份,這樣申報增值稅的時候還需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
本月報稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報增值稅時主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù),還有需把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
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